您好,紅字沖回暫估分錄,根據(jù)發(fā)票金額重新做賬
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)一部分,怎么沖暫估呢
老師,我們以前用暫估憑證,現(xiàn)在不想用暫估了,就是到發(fā)票才做賬,那上個(gè)月的暫估是不是要在這個(gè)月沖回呢?
老師,我們前2個(gè)月是暫估的工程成本,現(xiàn)在拿發(fā)票回來(lái)了要怎么沖賬呢?
老師,我們前2個(gè)月是暫估的工程成本,現(xiàn)在拿回來(lái)部分發(fā)票回來(lái)了要怎么沖賬呢?是法人代付款款的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我前面月份做了暫估的成本,我現(xiàn)在有發(fā)票回來(lái)了,發(fā)票的金額是大于我之前暫估的,我現(xiàn)在該怎么來(lái)沖呢,而且發(fā)票金額是在銀行付的
項(xiàng)目上租賃甲方的房子,裝修改造支出,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還是間接費(fèi)用,裝修費(fèi)合適?
其他應(yīng)付款可以對(duì)沖庫(kù)存嗎
對(duì)方開票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,怎么辦,老師
請(qǐng)問(wèn),我更正24年出口發(fā)票,改為內(nèi)銷,需要注意什么
內(nèi)部企業(yè)之間借款計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用滿足什么條件企業(yè)所得稅匯算清繳可扣
老師,我要調(diào)整同一個(gè)庫(kù)存產(chǎn)品的不同規(guī)格,就是增加A產(chǎn)品5L規(guī)格的0.02噸,成本是210元;減少A產(chǎn)品10L規(guī)格的0.02噸,成本是169元。這個(gè)調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?
一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)賬面預(yù)收掛了5萬(wàn)(當(dāng)時(shí)備注是往來(lái)款),銀行存款2萬(wàn),未分配負(fù)數(shù),有庫(kù)存,現(xiàn)清賬,這5萬(wàn)可開發(fā)票或退回,是建議退回還是開票呢?因?yàn)橥嘶氐脑掑X不夠,就要找股東或兄弟公司借款,注銷的時(shí)候也還是欠著其他應(yīng)付款,開票的話要交6%全額的銷項(xiàng)稅(沒(méi)有進(jìn)項(xiàng))
老師,自閉癥康復(fù)機(jī)構(gòu),開發(fā)票增值稅免稅嗎
21年年利潤(rùn)300萬(wàn)以上所得稅繳納的幾個(gè)點(diǎn)?有減半優(yōu)惠嗎?
購(gòu)買軟件產(chǎn)品100000元,收到國(guó)家補(bǔ)貼60000元,60000元入什么費(fèi)用?
但是只是拿回暫估成本的一部分發(fā)票,我不知道怎么做分錄
您好,那您讓經(jīng)辦人員結(jié)合暫估數(shù)據(jù)核對(duì)確認(rèn)對(duì)應(yīng)關(guān)系
我可以做:借 應(yīng)付賬款~暫估 貸 銀行存款嗎?
您好,您沒(méi)付款就不需要貸銀行存款
就是銀行付款的
您好,那您借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
好的 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持