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請(qǐng)教下您,小規(guī)模納稅人出售產(chǎn)品有開增值稅普通發(fā)票,然后成本票沒有收到普通發(fā)票,只有一些普通的手寫票據(jù),那么年度所得稅匯算是不是需要納稅調(diào)增?

2021-12-28 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 19:15

你好,需要的需要調(diào)增

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快賬用戶8168 追問 2021-12-28 19:23

平時(shí)季度都有抵,到時(shí)候是一次性調(diào)增嗎??

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齊紅老師 解答 2021-12-28 19:28

對(duì)的是的匯算清交調(diào)

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你好,需要的需要調(diào)增
2021-12-28
您好 請(qǐng)問29萬對(duì)應(yīng)的成本金額是多少
2020-12-26
你好,你開票方,是交稅方,專票普票一樣的,收到的票才能抵扣的
2020-11-24
同學(xué)你好 要銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的
2023-04-27
同學(xué)你好,第一種情況:進(jìn)項(xiàng)稅額=農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)×10%,材料成本=買價(jià)減進(jìn)項(xiàng)稅額。第二種情況:進(jìn)項(xiàng)稅額=發(fā)票不含稅價(jià)×10%,材料成本=含稅價(jià)價(jià)減進(jìn)項(xiàng)稅額。第三種情況和第四種情況,材料成本都是發(fā)票上的不含稅價(jià)。
2022-10-07
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