你好;? ?損益科目要錄入本年累計金額? 。其他科目錄入期末數(shù)據(jù)即可
老師好,問一下,這個月建賬的話,期初余額是填上個月期末余額嗎?本年累計借方、貸方數(shù)據(jù)需要錄入嗎?
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師,中途建賬期初余額用上一個月的余額表期末余額來建賬,請問上個月的期末余額借方貸方數(shù)據(jù)寫在期初余額哪里
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
請問老師,年中新建賬套,以6月份報表的期末余額,作為新建7月份的期初余額的話,初始數(shù)據(jù)錄入的累計借方和貸方可以不填,只填期初余額欄嗎?
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因為客戶那邊出問題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔(dān)的,都有什么稅,稅費多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機械費,對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思???
每月15號前申報個稅是按計提數(shù)申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調(diào)整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,余額表期末的其他應(yīng)收款貸方比如是21萬,那我填在期初余額就填21萬嗎
你好;? ?是的。 就寫21萬期末數(shù)據(jù)? ?
老師,我把余額表的期末借方貸方數(shù)據(jù)全部填在期初余額表里,但是試算不平衡
?你好; 是的。 那說明你期末數(shù)據(jù)肯定不對 。? 找下原因? ?
老師那損益類的余額表什么都沒有,那期初就不填是嗎
?你好 ;? ? ? ?要寫哦。? 你要把損益科目 來本年累計都要寫進(jìn)去的。 除非你沒有發(fā)生 就不寫? ?
老師那這個余額表我要怎么按他的填在期初余額嘛
你好 ;? ? 比如你是年中建賬的話 ; 那么?如果新賬套的期初并不是年初例如新賬套啟動期初是3月,那么還需將1-2月的發(fā)生額正確錄入。數(shù)據(jù)錄入后,執(zhí)行試算平衡。達(dá)到平衡后,期初數(shù)據(jù)完成錄入。,
意思是新建賬套10月份,就要把1-9月的發(fā)生額全部錄入對吧老師
?你好;是的。 就是這樣意思的??