你好,開茅臺(tái)酒1萬元的專票,集體福利和個(gè)人消費(fèi)的,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,我們準(zhǔn)備開一個(gè)客戶答謝會(huì),會(huì)上準(zhǔn)備喝茅臺(tái),入帳就做借銷售費(fèi)用-展銷費(fèi),我們會(huì)計(jì)說茅臺(tái)不可以入帳,讓酒供貨商開價(jià)格低的酒,因?yàn)槊┡_(tái)是奢侈品,有這種說法嗎?
老師,我們是銷售酒的個(gè)體戶,客戶要我們開茅臺(tái)酒1萬元的專票,我如果去稅局代開了對(duì)方可以抵扣嗎,我不知道這個(gè)發(fā)票開還是不開
老師,我們酒行是代銷的,但是上游公司當(dāng)時(shí)談好的代銷價(jià)格是不含稅的價(jià)格,等于是我們賣酒如果客戶要發(fā)票我們自理的,現(xiàn)在我們賣酒了,客戶要發(fā)票,我們能開嗎?
我們公司是銷售啤酒的啤酒公司,我們把啤酒放到小匯優(yōu)選這個(gè)平臺(tái)去賣,客戶通過這個(gè)平臺(tái)下單買酒,平臺(tái)最后給我們結(jié)算酒款,把酒款打給我們,那我們應(yīng)該給平臺(tái)開銷售發(fā)票嗎?可是這個(gè)平臺(tái)說不用給他們開票,他還要給我們開票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,汾酒的增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣嗎?如果開成專票,我們公司買酒11萬能讓客戶開成專票嗎?我們是軟件開發(fā)公司
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎