久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

審核有無當(dāng)年應(yīng)攤銷未攤銷的情況,有無折舊應(yīng)計提未計提的情況?。 ? ? ? ? ??因?yàn)槿绻?dāng)年不攤銷或不計提折舊,以后年度?補(bǔ)記是不能在稅前扣除的。? 請問這句話是正確的嗎?有相關(guān)政策支持嗎?具體政策原文是怎樣的

2021-12-27 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-27 20:19

您好。 根據(jù)您的描述,是說的企業(yè)所得稅稅前扣除問題。企業(yè)所得稅強(qiáng)調(diào)權(quán)責(zé)發(fā)生制(參照企業(yè)所得稅法、企業(yè)所得稅實(shí)施條例等),當(dāng)年發(fā)生的成本費(fèi)用,當(dāng)年可以扣除。所以,資產(chǎn)折舊或攤銷,屬于當(dāng)年的,應(yīng)該在當(dāng)年列支并稅前扣除,如果當(dāng)年的成本費(fèi)用列支在了下一年,那么在下一年的賬上是不得稅前扣除的。 希望能幫到您。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×