同學(xué)你好,你預(yù)算會計(jì)前期怎么做的?如果同樣沒做,那就當(dāng)這次固定資產(chǎn)不存在。
老師好,我是事業(yè)單位,實(shí)行新會計(jì)制度前從沒計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計(jì)折舊,這次上級部門同意報(bào)廢賬面價(jià)值8萬的固定資產(chǎn),請問會計(jì)分錄如何做,我的理解是報(bào)廢資產(chǎn)折舊己拆完(因是另一個(gè)會計(jì)做的折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進(jìn)不去查詢不了)借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000,這個(gè)分錄對嗎?
老師,事業(yè)單位的固定資產(chǎn)已提足折舊,沒有任何清理費(fèi)用,也沒有收入,三個(gè)問題: 1、財(cái)務(wù)會計(jì)是做:借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)嗎? 2、圖書是不用計(jì)提折舊的。圖書報(bào)廢是:借 累計(jì)盈余 貸固定資產(chǎn)嗎? 3、預(yù)算會計(jì)是不是不用做任何賬務(wù)處理?謝謝!
老師好,事業(yè)單位當(dāng)初合并賬時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)沒把固定資產(chǎn)錄入,現(xiàn)在個(gè)單位把該報(bào)廢的資產(chǎn)報(bào)廢完,只錄入剩下的資產(chǎn)可以嗎?這樣預(yù)算會計(jì)資產(chǎn)的年初數(shù)有影響嗎?
你好老師!并入的單位原來都是自收自支的事業(yè)單位,也不報(bào)預(yù)決算,他們的清產(chǎn)核資數(shù)(賬面余額),銜接到新賬后只入財(cái)務(wù)會計(jì)期初數(shù),預(yù)算會計(jì)期初數(shù)就不記入了,這樣可以嗎?因?yàn)轭A(yù)算會計(jì)是核算納入預(yù)算管理的收支的,老師這樣可以嗎?他們的期末數(shù)只要不記入預(yù)算會計(jì)就不會產(chǎn)生非財(cái)政撥款結(jié)余負(fù)數(shù)了。麻煩老師指點(diǎn),謝謝您啦
老師好!事業(yè)單位,以前年度有筆其他應(yīng)付款,支出時(shí)候?qū)戝e分錄,按費(fèi)用支出做了分錄,導(dǎo)致這筆賬現(xiàn)在還在。現(xiàn)在怎么調(diào)賬? 事業(yè)單位,以前年度購置固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)已入賬,預(yù)算會計(jì)未入賬,按費(fèi)用支出做了分錄。這個(gè)怎么調(diào)賬?
小規(guī)模季度申報(bào) 資產(chǎn)總額怎么算的
老師,你好,4月份有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),,購入產(chǎn)品時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)用什么明細(xì)科目
請問并單保函上的收貨人是和提單上一致,還是報(bào)關(guān)單上的收貨人一致
老師六七百元的運(yùn)輸費(fèi),沒發(fā)票,納稅調(diào)增嗎?不用代扣代繳個(gè)稅吧?
購買的柴油,開票后對方紅沖了,又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票!!我還沒有入賬!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并單保函上的收貨人和提單上的收貨人一樣嗎
老師好,預(yù)付的加油發(fā)票怎么記賬,是先記預(yù)付,然后后面加油的時(shí)候再下預(yù)付嗎
并單保函上顯示的收獲人和提單上的收貨人是一樣的嗎
老師,凡是成立一個(gè)經(jīng)銷處,銷售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個(gè)體工商戶?
老師,7月份申報(bào)已經(jīng)收到的貨款后,貨物并未發(fā)出,是不是要暫估成本?
老師好,有幾個(gè)單位合并成新單位了,以前單位1—6月都有固定資產(chǎn),截止到6月賬務(wù)合并給新單位了,新單位合并時(shí)資產(chǎn)沒有做,現(xiàn)在用個(gè)單位剩下資產(chǎn)入賬,這樣,做決算時(shí)是不是年初數(shù)就不對了
是的,不對,那你做調(diào)整分錄就好了