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老師好,事業(yè)單位當(dāng)初合并賬時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)沒把固定資產(chǎn)錄入,現(xiàn)在個(gè)單位把該報(bào)廢的資產(chǎn)報(bào)廢完,只錄入剩下的資產(chǎn)可以嗎?這樣預(yù)算會計(jì)資產(chǎn)的年初數(shù)有影響嗎?

2021-12-27 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-27 18:20

同學(xué)你好,你預(yù)算會計(jì)前期怎么做的?如果同樣沒做,那就當(dāng)這次固定資產(chǎn)不存在。

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快賬用戶1535 追問 2021-12-27 18:24

老師好,有幾個(gè)單位合并成新單位了,以前單位1—6月都有固定資產(chǎn),截止到6月賬務(wù)合并給新單位了,新單位合并時(shí)資產(chǎn)沒有做,現(xiàn)在用個(gè)單位剩下資產(chǎn)入賬,這樣,做決算時(shí)是不是年初數(shù)就不對了

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齊紅老師 解答 2021-12-27 18:29

是的,不對,那你做調(diào)整分錄就好了

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同學(xué)你好,你預(yù)算會計(jì)前期怎么做的?如果同樣沒做,那就當(dāng)這次固定資產(chǎn)不存在。
2021-12-27
同學(xué)你好,是的,影響決算報(bào)表的。
2022-01-07
1,可以的 2,可以的 3,Na不對,那如果說你的這一部分資金沒有納入預(yù)算會計(jì),你不僅是收入不納入你的支出也不納入,就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2022-07-09
你這個(gè)應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理啊,而不是借固定資產(chǎn)。
2020-12-15
1,借單位管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 2圖書不折舊, 借,資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸固定資產(chǎn) 3,不處理
2021-12-12
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