就是這樣子:是專票60000*3%=1800,普票250000*1%=2500,1800+2500=4300元

老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開具服務(wù)費增值稅專用發(fā)票15萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規(guī)模專?普沒超過45萬,所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人第3季度開具普票30萬,專票加稅合計20.6萬元,雖然超過了季度45萬,但根據(jù)今年4月1號至12月31號的稅收政策,是不是30萬免征增值稅,只繳納專票的6000元稅款
老師好,我是小規(guī)模納稅人,并且有二種稅率,一個是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開了1%增票不含稅銷售額為:160183.14元,普票1%稅率開了藍字發(fā)票金額為:136386.17元,紅沖上個季度普票金額為:-304584.75元。并且開了其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)為6428.57元,想請教一下,如上是不是第三季度也沒超30萬,可享受免稅政策呀
假設(shè)一家小規(guī)模納稅人是按季度申報增值稅,當季開具普票的不含稅銷售額是25萬元,專票的不含稅銷售額是1萬元。當季應(yīng)繳增值稅稅額是不是1萬元*3%=300元?
財報上應(yīng)付職工薪酬,填個稅申報的金額,還是應(yīng)付職工薪酬總金額
樸老師,請問2021年的進項稅也記重復(fù)了,這個月沖掉,導(dǎo)致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷這筆重復(fù)的進項稅?
利潤分配的個稅是不是固定20 %
今年補計提以前年度我的折舊費,怎么入賬?
賬上未交增值稅借方余額比報表少,賬上怎么調(diào)
老師就是我們需要處理一些廢紙箱,我們主營是生產(chǎn)紙箱銷售的,我這邊怎么走流程啦,需要老板簽字確認嗎?在稅務(wù)上怎么做才合規(guī)啦?
2025年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上下限已發(fā)布實施,2025年7月至2025年10月的費款需比照新的上下限標準繳納差額部分費款,請在【社會保險費申報】模塊按月選擇所屬期進行申報繳費。這個要補單位部分的還是個人部分的
老師,我想讓單元格的內(nèi)容24.6g顯示為24.6參與計算,顯示為數(shù)字格式,怎么自定義單元格格式呢?
老師上午我來訪問過了,想問一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負債率達到標準了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負是2.91%,年收入6千萬,怎么倒推成本,進項,要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?