同學(xué)你好,匯算清繳的所得稅與利潤總額算的所得稅有差異是因?yàn)橛姓{(diào)整。
五、(20分)公司2020年1一11月“本年利潤”科目累計(jì)金額為貸方300萬元。12月末轉(zhuǎn)賬前損益類科目的余額如下:單位:元 主營業(yè)務(wù)收入 200萬 投資收益 130萬 其他業(yè)務(wù)收入 40萬 營業(yè)外收入 20萬 公允價(jià)值變動損益(貸方) 10萬 主營業(yè)務(wù)成本 150萬 稅金及附加 12萬 其他業(yè)務(wù)成本 10萬 管理費(fèi)用 48萬 資產(chǎn)減值損失 20萬 銷售費(fèi)用 20萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12萬 營業(yè)外支出 28萬 假設(shè)企業(yè)全年應(yīng)交所得稅為100萬,遞延所得稅資產(chǎn)增加15萬,遞延所得稅負(fù)債增加35萬。 要求:1、列出算式,計(jì)算企業(yè)12月份的利潤、全年利潤總額,所得稅費(fèi)用和稅后利潤。2、編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤,計(jì)提所得稅和年未結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄。 12月份利潤=全年利潤總額=所得稅費(fèi)用=稅后利潤=會計(jì)分錄:
老師 想問下預(yù)繳納的企業(yè)所得稅為什么是按本年累計(jì)金額利潤來算的呢,比如一般納稅人 我六月份虧的4500元,但是本年累計(jì)利潤我有兩萬多,我就要著交所得稅,沒太想明白,為什么不是按本期金額來繳納呢,比如小規(guī)模納稅人4-6月利潤是22萬,但是我本年累計(jì)利潤有41萬,就得按41萬交,這是有什么原因嗎
2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計(jì)金額一欄為20442796.25,“利潤總額”本年累計(jì)金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額一欄為103216.42,請問老師:這“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額這一欄金額是否正確?不應(yīng)該是86876.64嗎?前任會計(jì)算的所得稅是匯算清繳后總計(jì)103216.42,是按照營業(yè)收入的千分之五多一點(diǎn)點(diǎn)得出來后再在匯算清繳時(shí)補(bǔ)了一萬多的,那我不明白這一萬多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤表里嗎?
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤表填寫1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù),還是三個(gè)月加起來的?
老師請問一下 我上年12月份的本年累計(jì)金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費(fèi)用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費(fèi)用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅?稅率按5%計(jì)算 需要計(jì)算過程謝謝
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費(fèi)用率變動異常。請問影響費(fèi)用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個(gè)掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個(gè)表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報(bào)個(gè)稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
建筑企業(yè)收到的什么類型的發(fā)票要求要注明工程地址和名稱
@董孝彬老師,我上傳的圖片讓技術(shù)刪除一下
一個(gè)公司倆個(gè)銀行賬戶,基本戶打款到一般戶1萬 借:銀行存款一般戶1萬,貸:銀行存款基本戶,按基本回到入賬了,那一般戶銀行回單還需要做賬一次嗎
匯算清繳的所得稅應(yīng)放入利潤表中,調(diào)為一致
那12月份利潤表是次年1月份出來的,匯算清繳在后,難道要先算出來?
一般一些大公司會在出報(bào)表前把匯算清繳的數(shù)算出來。如果金額不大,放在第二年也可以。看你什么時(shí)候出報(bào)表
我們是小微企業(yè),就調(diào)整了1萬多,今年和明年小微企業(yè)100萬以下還可以所得稅減半優(yōu)惠,那稅負(fù)是不是也跟著少了呀
是的,在出報(bào)表時(shí)可以把所得稅按實(shí)繳金額計(jì)提
今年和明年小微企業(yè)100萬以下還可以所得稅減半優(yōu)惠,那稅負(fù)是不是也跟著少了呀
是的,所得稅稅負(fù)稅負(fù)低了呀
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請好評