同學(xué)你好,匯算清繳的所得稅與利潤(rùn)總額算的所得稅有差異是因?yàn)橛姓{(diào)整。
五、(20分)公司2020年1一11月“本年利潤(rùn)”科目累計(jì)金額為貸方300萬(wàn)元。12月末轉(zhuǎn)賬前損益類科目的余額如下:單位:元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200萬(wàn) 投資收益 130萬(wàn) 其他業(yè)務(wù)收入 40萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外收入 20萬(wàn) 公允價(jià)值變動(dòng)損益(貸方) 10萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 150萬(wàn) 稅金及附加 12萬(wàn) 其他業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn) 管理費(fèi)用 48萬(wàn) 資產(chǎn)減值損失 20萬(wàn) 銷(xiāo)售費(fèi)用 20萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外支出 28萬(wàn) 假設(shè)企業(yè)全年應(yīng)交所得稅為100萬(wàn),遞延所得稅資產(chǎn)增加15萬(wàn),遞延所得稅負(fù)債增加35萬(wàn)。 要求:1、列出算式,計(jì)算企業(yè)12月份的利潤(rùn)、全年利潤(rùn)總額,所得稅費(fèi)用和稅后利潤(rùn)。2、編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),計(jì)提所得稅和年未結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄。 12月份利潤(rùn)=全年利潤(rùn)總額=所得稅費(fèi)用=稅后利潤(rùn)=會(huì)計(jì)分錄:
老師 想問(wèn)下預(yù)繳納的企業(yè)所得稅為什么是按本年累計(jì)金額利潤(rùn)來(lái)算的呢,比如一般納稅人 我六月份虧的4500元,但是本年累計(jì)利潤(rùn)我有兩萬(wàn)多,我就要著交所得稅,沒(méi)太想明白,為什么不是按本期金額來(lái)繳納呢,比如小規(guī)模納稅人4-6月利潤(rùn)是22萬(wàn),但是我本年累計(jì)利潤(rùn)有41萬(wàn),就得按41萬(wàn)交,這是有什么原因嗎
2020年12月利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入”本年累計(jì)金額一欄為20442796.25,“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額一欄為103216.42,請(qǐng)問(wèn)老師:這“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額這一欄金額是否正確?不應(yīng)該是86876.64嗎?前任會(huì)計(jì)算的所得稅是匯算清繳后總計(jì)103216.42,是按照營(yíng)業(yè)收入的千分之五多一點(diǎn)點(diǎn)得出來(lái)后再在匯算清繳時(shí)補(bǔ)了一萬(wàn)多的,那我不明白這一萬(wàn)多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤(rùn)表里嗎?
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤(rùn)表填寫(xiě)1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫(xiě)3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫(xiě)企業(yè)所得稅的時(shí)候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫(xiě) 營(yíng)業(yè)收入 、營(yíng)業(yè)成本、 利潤(rùn)總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),還是三個(gè)月加起來(lái)的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下 我上年12月份的本年累計(jì)金額利潤(rùn)總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費(fèi)用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費(fèi)用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅?稅率按5%計(jì)算 需要計(jì)算過(guò)程謝謝
電子轉(zhuǎn)賬,往來(lái)款每天銀行收費(fèi)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師:我問(wèn)一下給學(xué)校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問(wèn)題吧?
老師,洗車(chē)廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)還是記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-洗車(chē)成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開(kāi)了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢(qián)轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計(jì)提了60萬(wàn)到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費(fèi)和設(shè)備之類的費(fèi)用,沒(méi)有開(kāi)票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開(kāi)票還能計(jì)入25年的成本費(fèi)用嗎
老師,報(bào)銷(xiāo)開(kāi)員工個(gè)人名字的電話費(fèi)發(fā)票,是計(jì)入福利費(fèi)還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計(jì)提減值,為什么其他權(quán)益工具不計(jì)提減值呢
實(shí)收資本過(guò)大會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
匯算清繳的所得稅應(yīng)放入利潤(rùn)表中,調(diào)為一致
那12月份利潤(rùn)表是次年1月份出來(lái)的,匯算清繳在后,難道要先算出來(lái)?
一般一些大公司會(huì)在出報(bào)表前把匯算清繳的數(shù)算出來(lái)。如果金額不大,放在第二年也可以??茨闶裁磿r(shí)候出報(bào)表
我們是小微企業(yè),就調(diào)整了1萬(wàn)多,今年和明年小微企業(yè)100萬(wàn)以下還可以所得稅減半優(yōu)惠,那稅負(fù)是不是也跟著少了呀
是的,在出報(bào)表時(shí)可以把所得稅按實(shí)繳金額計(jì)提
今年和明年小微企業(yè)100萬(wàn)以下還可以所得稅減半優(yōu)惠,那稅負(fù)是不是也跟著少了呀
是的,所得稅稅負(fù)稅負(fù)低了呀
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)好評(píng)