同學,你好
可以,用以前年度損益調(diào)整科目
老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務收入,調(diào)增主營業(yè)務成本
老師,2022年做賬多計提了一筆房產(chǎn)稅,2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了更正,用以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做2022年度的匯算清繳。年報和報表是按2022年的報表再加上調(diào)整后的損益是嗎?
老師您好,我們12月開了發(fā)票,然后計提了成本,在今年1月紅沖了,我做了,借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整,我做2022年的匯算清繳不用調(diào)增吧
老師請問下23年7月預付了3000運費,但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報,哪個科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
請問老師,審計5月份調(diào)整了23年的賬,影響到了23年的損益,也把原來24年1月計提的損益(1月交的印花稅和23年12月下旬的利息)調(diào)整到23年了,我可以在24年5月份減少前面多計的損益嗎?
老師,系統(tǒng)和財務報表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因為23年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計提了,但是在財務報表上沒有減出來,現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個股東占資30%是600萬,實繳只有1萬,現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財務報表之類的嗎
老師好 我想請問一下 我們和國外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應該怎么操作呢
請問老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問一下,我的個體戶外帳,老板用個人卡付的工資,我借應付職工薪酬,貸其它應付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應發(fā)工資10萬,公司承擔社保8000,個人承擔社保4000,實發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設備,分期付款的時候,怎么做分錄啊?
2018 2019年的報關(guān)單系統(tǒng)導不出來,可以去哪里才能導出來這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購買建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫單嗎?會計分錄如何做
老師,項目,原煤*煤可以嗎?到時候銷項開精煤
好的 謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!