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老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒有減出來,現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀

2025-08-21 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-21 11:27

你好,你財(cái)務(wù)報(bào)表上面折舊的時候如何做的分錄。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 11:31

做賬的時候是 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,現(xiàn)在查了原因 就是在原值和累計(jì)折舊上的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致出現(xiàn)了差額

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:31

你好,你這個只要蓋章。借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:32

另外,需要看下是不是要補(bǔ)所得稅。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 11:34

財(cái)務(wù)報(bào)表固定原值 2302765.52 累計(jì)折舊 1679938.59 622826.93 系統(tǒng)原值 1,849,424.52 累計(jì)折舊 1,278,868.26 570556.26 453341 401070.33 52270.67 這里原值相差453341元,累計(jì)折舊 相差401070.33,凈額相差52270.67元 查補(bǔ)所得稅??這個怎么看?我沒接觸過這個知識點(diǎn)來著

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:35

你多計(jì)提的折舊,因?yàn)橛?jì)入了管理費(fèi)用,所以增加了管理費(fèi)用,要調(diào)整就要減少管理費(fèi)用,就會增加利潤和所得稅。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 11:40

賬面上是系統(tǒng)生成,系統(tǒng)已經(jīng)剔除了計(jì)提完折舊的,系統(tǒng)上是已經(jīng)減少了,然后后面的折舊費(fèi)用也是減少了在計(jì)提,然后財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的原值沒有減去已經(jīng)折舊完的這部分資產(chǎn),但是累計(jì)折舊也有差額,現(xiàn)在就是系統(tǒng)做賬已經(jīng)減掉了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)沒有減少這部分 ,這個是怎么調(diào)整成和系統(tǒng)一致

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:41

你根據(jù)賬上調(diào)整的部分,改報(bào)表就好啦 。方式也是一樣。減少對應(yīng)年度的管理費(fèi)用,減少累計(jì)折舊。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 11:43

是因?yàn)閳?bào)表的數(shù)據(jù)不對,直接改報(bào)表數(shù)據(jù)么 ?那還有所得稅的補(bǔ)繳沒

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:43

你好,這個是不是要補(bǔ)誰,老師不知道的,你要看你當(dāng)年有沒有利潤。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 11:44

沒有利潤的,那這個數(shù)據(jù)對不上 是直接能改正財(cái)務(wù)報(bào)表和系統(tǒng)固定資產(chǎn)賬面一樣的金額嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:45

你好,之前沒有利潤,如果降低了費(fèi)用后,仍然是沒有利潤嗎

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 11:47

上一年是沒有利潤的,但是今年轉(zhuǎn)讓了500萬的技術(shù)轉(zhuǎn)入收入,今年的利潤比較大,

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:50

你好,這個現(xiàn)在主要涉及以前的修改。 今年如果多計(jì)提了,也需要改今年的部分。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 11:56

今年做賬計(jì)提部分是減少了,大概就是前面計(jì)提原值100萬,每個月計(jì)提1000元。計(jì)提完的部分是10萬,固定資產(chǎn)自動減去,計(jì)提原值90萬,每個月計(jì)提了800元,但是財(cái)報(bào)上原值還是100萬,每個月計(jì)提按800元減少。從23年11月一直到現(xiàn)在,財(cái)務(wù)報(bào)表上原值數(shù)據(jù)還是100萬,每個月記賬計(jì)提減少800,這樣子導(dǎo)致出現(xiàn)了差額

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:57

你好,這個報(bào)表上,應(yīng)該有原值和折舊。 或者是原值-折舊后的金額。 看軟件上怎么設(shè)置的。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 12:00

財(cái)務(wù)記賬軟件是設(shè)置好了固定資產(chǎn)的年限和凈殘值,計(jì)提完了的資產(chǎn)就會停止的,然后財(cái)務(wù)報(bào)表上是是有固定資產(chǎn)原值 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值三行數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-08-21 12:02

你好,這樣,你現(xiàn)在知道哪個地方錯了,就改哪里就好了。比如軟件多計(jì)提了,就改財(cái)務(wù)報(bào)表。

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快賬用戶4612 追問 2025-08-21 12:04

軟件沒多計(jì)提,是按設(shè)置的的計(jì)提的,計(jì)提完了就停止計(jì)提了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)沒有減少這樣子,那直接改報(bào)表要準(zhǔn)備什么資料不,

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齊紅老師 解答 2025-08-21 12:06

你好,這個不用,你如果是外賬,準(zhǔn)備個情況說明就行

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你好,你財(cái)務(wù)報(bào)表上面折舊的時候如何做的分錄。
2025-08-21
你好! 建議從原值中減資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2021-05-27
你好; 你是多做了 原值金額 ;還是什么金額; 你是系統(tǒng)做賬; 修改固定資產(chǎn)卡片 ;然后去調(diào)整折舊額和原值? ?
2023-06-30
那你這個刪掉了的話,你就只能重新入賬,這樣子你們數(shù)據(jù)才能夠一致了,把之前折舊的內(nèi)部分減出來就行了。
2022-11-28
同學(xué)你好 正常折舊的為啥要調(diào)增
2024-05-28
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