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三江公同2020年度利潤表中利潤總為25000000元,公司適用的所得稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)不存在期初余額,與所得稅算有關(guān)的情況如下:2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會計(jì)處理與稅收處理存在差別有:1、2020年1月開始計(jì)提的折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn),成本為10000000元,使用年限10年,凈殘值為0,會計(jì)處理按照雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定按直線法計(jì)提折舊,假定稅法和會計(jì)規(guī)定的年限相同。2、向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐3000000元,假定向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐不允許稅前扣除。3,當(dāng)期取得作為交易性金融產(chǎn)算的股票投責(zé)成本為2000000元,2020年12月31日的公允價(jià)值為5300000元,稅法規(guī)定,以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)損益不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。4、期末,對持有的存貨計(jì)提了1000000元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。請回答(1)2020年度當(dāng)期所得稅(2)確認(rèn)2020年度遞延所得稅(3)2020年度所得稅費(fèi)用(4)請做出相關(guān)務(wù)處理

2021-12-27 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-27 13:53

學(xué)員您好,現(xiàn)在計(jì)算

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齊紅老師 解答 2021-12-27 14:00

1,會計(jì)折舊1000*2/10=200,稅法折舊1000/10=100 當(dāng)期所得稅(2500+100+300-330+100)*25%=667.5 2,事項(xiàng)1確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)100*25%=25 事項(xiàng)3確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債330*25%=82.5 事項(xiàng)4確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)100*25%=25 遞延所得稅82.5-25-25=32.5 3,所得稅費(fèi)用667.5+32.5=700 4,借:所得稅費(fèi)用 700 遞延所得稅資產(chǎn) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 667.5 遞延所得稅負(fù)債 82.5

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快賬用戶uyrn 追問 2021-12-27 14:18

老師,為什么確認(rèn)兩次遞延所得稅資產(chǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-27 16:40

學(xué)員您好,因?yàn)槭莾蓚€(gè)事項(xiàng),第一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是固定資產(chǎn)折舊,第二個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備

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學(xué)員您好,現(xiàn)在計(jì)算
2021-12-27
您好 稍等? 解答過程中
2022-11-28
應(yīng)交所得稅(3000+150+500-400+250+75)×25% 遞延所得稅負(fù)債400×25% 遞延所得稅資產(chǎn)(150+75)×25% 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債+遞延所得稅資產(chǎn)
2022-11-28
正在解答中,請稍等
2022-03-17
你好? 1會計(jì)折舊=1200*2/10=240 稅法折舊=1200/10=120 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異:120 借:遞延所得稅資產(chǎn) 30 (120*25%) 貸:所得稅費(fèi)用 30 2這個(gè)情況下捐贈(zèng)現(xiàn)金不允許扣除,企業(yè)所得額加回去 且不涉及遞延問題
2023-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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