同學,你好
動車抵扣,你是自己算的嗎??按照9%
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數(shù),請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數(shù)對嗎?把把稅務申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進項稅額需要改嗎?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,報個稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)進行申報?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個月購入的電腦暫估入賬,這個月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎設施配套費記錄什么科目
個稅5000的扣稅標準是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標準就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個月把6月份個稅更正申報了,那所得稅報表和財務報表是不是也要更正申報?
老師,代賬給我家做的賬預付款有十幾萬,實際上根本沒有那么多,我怎么調(diào)回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務招待費里嗎,謝謝老師
是自己計算抵扣9%的,它寫著退票費,不是動車費,票的憑證跟動車票一樣
同學,你好
全額進項轉(zhuǎn)出
好的,謝謝!
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!