同學你好 對的 清算狀態(tài)才可以
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
老師 電子稅務局稅務注銷時有個承諾,點進去有個清稅證明承諾書,有一些未辦理事項,但是我退出來進行12月份個稅申報,上面提醒申報失敗,不是清算狀態(tài)不能提交報表?老師我需要如何操作?
老師好,每個月做賬的順序是不是應該先把增值稅進項發(fā)票在電子稅務局上進行勾選認證,然后打出來,根據(jù)所有進項、銷項在軟件上做分錄,人員工資、報銷費用這些做完以后,先不要點結轉。根據(jù)進銷先把電子稅務局的增值稅申報表填寫好,然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結轉。然后根據(jù)財務報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結轉分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結轉分錄,生成一個完整的當期應該做的賬務分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財務報表填寫電子稅務局的財務報表。是這樣嗎?
出口退稅備案,顯示流程已辦結。文書送達那個狀態(tài)顯示待送達,特色辦稅里出口退(免)稅申報,點開提示:功能加載失敗,當前企業(yè)非出口退(免)稅或已注銷企業(yè),暫無使用本功能權限。 是什么原因? 問服務商,服務商說過1—5個工作日還沒有出來,就問專管員,專管員說歸出口老師管,出口老師查了說他們那邊顯示已經(jīng)本案好了,讓問軟件服務商,軟件服務商說沒有單戶歸類我們不是出口退稅企業(yè)給專管員說讓做單戶歸類,專管員說她不知道單戶歸類沒有這個事情,讓服務商打她電話,然后另一個服務商說是稅務沒推送文書找稅務……這個如何解決?
老師,銷售固定資產(chǎn)13個點,申報收入,這塊的銷項能用進項票抵扣嗎
之前的長攤沒攤完,又花了幾萬裝修了一下,因為是小店不可以一次性記入費用,應該怎么處理好,分錄寫一下,謝謝
老師,您好。從事科技推廣和應用服務為主企業(yè),會計怎么做賬?有什么稅籌方案?準備面試。公司做弱電項目。有小規(guī)模,一般納稅。也是商貿會計做賬嗎?
老師您好!問下期初漏掉一個應付賬款的數(shù)據(jù),像這種情況要怎么處理
是不是根據(jù)答案的解析 這個答案應該是選擇B啊不應該遠C啊在評估的時候就是不考慮控制的抵消作用啊
老師,請問下,我們錄入的那個進銷存軟件跟我們做的外賬上的財務軟件上的進銷存是一點都不差的嗎?是完全對上的嗎?
自這個題目當中不是要計算到2010年弄的股權價值嘛 為什2010年的 股權現(xiàn)金流量1.003不加上呢
供應商給我們的送貨單錯了,雙方確認后可以直接手動改數(shù)量和名稱嗎?
我給公司交的水電費、網(wǎng)費、員工宿舍交的水電燃氣費,不同項目可以寫在一張報銷單上報銷嗎?
公司車輛怎么轉給個人
老師 咋樣操作才是清算狀態(tài)?
老師 我是第一次在線上操作辦理 流程都不太懂 麻煩老師給我說的具體點吧 謝謝老師
先申請注銷然后再清算