您好, 所得稅是按照利潤(rùn)計(jì)算交的,用實(shí)際利潤(rùn)乘以所得稅稅率。
出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)怎么申報(bào)企業(yè)所得稅
銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),報(bào)了增值稅,那么申報(bào)所得稅的時(shí)候需要加上銷售固定資產(chǎn)的收入嗎
企業(yè)出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)印花稅目是什么?
老師,出售使用過(guò)的固定資產(chǎn),稅務(wù)申報(bào)怎么填
企業(yè)出售使用過(guò)的車輛,在哪里找固定資產(chǎn)處置報(bào)表 申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫(xiě),再填寫(xiě)主表,那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列,填列完成后是不就不會(huì)出現(xiàn)增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況了
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開(kāi)銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購(gòu)合同(不是以公司名義收購(gòu)的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購(gòu)房子但是產(chǎn)權(quán)沒(méi)過(guò)戶,收購(gòu)之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬(wàn)收購(gòu)房子精裝修后賣70萬(wàn))這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問(wèn)題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開(kāi)銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
讓我修改報(bào)表,好郁悶怎么填,一直都是零申報(bào)
你好,所得稅是按照利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)。 利潤(rùn)是正數(shù),就交所得稅 利潤(rùn)是負(fù)數(shù),不交所得稅。
好的,謝謝
不客氣的問(wèn)題解決了,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。