借應(yīng)收票據(jù)貸93216主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83200,其他應(yīng)付款。16

老師好,我門(mén)有個(gè)客戶付承兌,我們的開(kāi)票金額83200,他用承兌付我們83216,只有這一張這么大金額的票,讓我們?cè)俎D(zhuǎn)給他16元,這樣我應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄讓這個(gè)客戶的賬平起來(lái)
我們上家說(shuō)要貸款一個(gè)億出來(lái),放在我們家一般戶,由我們寸一個(gè)大額存單,再質(zhì)押給銀行,開(kāi)一個(gè)億的承兌匯票出來(lái),再委托我們支付給其他公司,這么操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書(shū)給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒(méi)承兌,后面,客戶就換成一張50萬(wàn)元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
老師?我公司沒(méi)有開(kāi)通銀行承兌,然后客戶給我們銀行承兌,順便幫我們換成了現(xiàn)金轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,但這中間有700貼現(xiàn)費(fèi),對(duì)方說(shuō)她那不好做賬,讓我老板私底下給她700,那我該怎么做這個(gè)賬
老師,我們轉(zhuǎn)出去一張商業(yè)承兌付給材料商,但是這張票的承兌人到期沒(méi)有付款,材料商就把我們這幾個(gè)上游公司都給起訴了,最后扣的是我們公司的票,當(dāng)時(shí)我們出這個(gè)票的時(shí)候,做的分錄是,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù),這次扣我們帳戶上的錢(qián),這個(gè)分錄又咋做,這個(gè)錢(qián)還有起訴費(fèi)等各種費(fèi)用
公司為異地員工租房做為員工宿舍,未分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)員工,公司承擔(dān),不需要繳納個(gè)人所得稅吧。 租房時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸:銀存 月計(jì)提:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 如果租房做辦公場(chǎng)所時(shí),租房時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀存; 月計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 這么做分錄對(duì)嗎
老師,我們業(yè)務(wù)員下錯(cuò)單他自己承擔(dān)了600元的材料費(fèi),那這600塊錢(qián)應(yīng)該怎么做賬
你好。老師。高新技術(shù)企業(yè)享受的增值稅加計(jì)遞交進(jìn)項(xiàng)稅的這個(gè)稅額。我賬上應(yīng)該也要體現(xiàn)出來(lái)對(duì)吧那我扣減成本嗎?
電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)的項(xiàng)目名稱是自己提前設(shè)置的,還是國(guó)家都已經(jīng)規(guī)定好的,選好名稱,稅率會(huì)自動(dòng)出來(lái)嗎?
老師您好!想問(wèn)一下我公司施工企業(yè),個(gè)人設(shè)備帶人給我公司施工。開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容是*建筑服務(wù)*工程服務(wù)?,F(xiàn)在因?yàn)槭┕ぎ?dāng)?shù)囟悇?wù)局不同意給個(gè)人開(kāi)票金額過(guò)大,所以現(xiàn)在給我公司施工的這個(gè)人自己成立設(shè)備租賃部(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶的法人就是給我公司施工的個(gè)人。那現(xiàn)在這個(gè)設(shè)備租賃部給我公司開(kāi)具*建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票可以嗎?也就是說(shuō)這個(gè)租賃部成立時(shí)間在這個(gè)人為我公司施工的時(shí)間以后了。
一般納稅人公司,進(jìn)貨生豬切割分類(lèi)銷(xiāo)售,一百萬(wàn)一個(gè)月銷(xiāo)售額,進(jìn)貨價(jià)70萬(wàn),人工10萬(wàn),房租5萬(wàn),要交多少稅,具體什么稅?在廣東佛山
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的京東E卡3萬(wàn)元,送給客戶,發(fā)票已開(kāi),怎么入賬
征信有問(wèn)題注冊(cè)公司會(huì)被查嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板買(mǎi)了些糖果,飲料和巧克力這些零食,能作為報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體工商戶 做賬也是按公司這一套流程嗎


我們是這樣記的,開(kāi)票時(shí),借應(yīng)收賬款83200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金銷(xiāo)項(xiàng) 收款時(shí),借應(yīng)收票據(jù)83216貸應(yīng)收帳款83216 這樣多16元我我怎么記
多收的計(jì)入到其他應(yīng)付款
啊,那就是借應(yīng)收票據(jù)83216,貸應(yīng)收帳款83200,其他應(yīng)付款16 給他轉(zhuǎn)過(guò)去16后,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款或現(xiàn)金 是這樣吧老師
對(duì)的,就是這么做賬的