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你好。老師。高新技術(shù)企業(yè)享受的增值稅加計(jì)遞交進(jìn)項(xiàng)稅的這個(gè)稅額。我賬上應(yīng)該也要體現(xiàn)出來對(duì)吧那我扣減成本嗎?

2025-11-20 14:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-20 14:17

計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 申報(bào)時(shí)抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 ? ? 銀行存款

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2025-11-20
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,再額外抵扣這些。
2023-09-07
你好,你放到營業(yè)外收入就可以的。
2024-01-03
你這個(gè)對(duì)應(yīng)需要做借xx 負(fù)數(shù), 借進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出做借xx 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣就一致了, 2你好,這個(gè)附表4之前實(shí)際抵減嗎,實(shí)際抵減,你這個(gè)對(duì)應(yīng)納稅調(diào)減 填寫,這個(gè)你這個(gè)對(duì)應(yīng)做分錄,借為交增值稅,負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 沖掉之前抵減的
2021-04-29
同學(xué)您好,500萬以下行的https://mp.weixin.qq.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA 500萬固定資產(chǎn)一次扣除操作這是詳細(xì)的填寫說明和案例
2022-11-10
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