你好,這是買來自己用的嘛,你可以放到周轉(zhuǎn)材料里面。
老師 房屋裝修費用記入長期待攤費用后 是當月進行攤銷還是次月 金額目前收到兩萬 我可以一次記入管理費用攤銷了不
老師:購買一批酒,金額較大,入當期管理費用,還是入待攤費用,一年內(nèi)攤銷好呢?
老師,公司買的一批燈具,記入管理費用-裝修費?還是待攤費用?每個月分攤,金額8000元?
工廠生產(chǎn)窯爐維修費金額比較大,計入長期待攤費用,每月攤銷時應該借記管理費用還是制造費用?
做內(nèi)帳,金額較大幾百萬的裝修費放入長期待攤還是管理費用,因為是內(nèi)帳兩者最后體現(xiàn)給老板的利潤表不一致
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
領用的時候根據(jù)用途來做。
當存貨嗎
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的。
如入周轉(zhuǎn)材料,分錄怎么做?均攤成本?
你好,領用的時候這是用在哪里說用途?
老師:管理費用可按全年多少比例扣除,怕超額要交稅呢
福利費按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅,招待費按發(fā)生額的60%、營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
因稅務局還不能核實開具太多稅票,所以產(chǎn)生的費用會超額,這樣的話帳務怎么處理
核實=核定
你好,超過的匯算清繳調(diào)增就是了。
匯算清繳調(diào)增?
是的,超過比例的調(diào)增就可以的,按你實際業(yè)務來做。
調(diào)增的話還是要交稅嗎
你好,調(diào)整之后是盈利的,需要補稅。
好的,謝謝老師.
不用客氣,工作愉快。