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請問小規(guī)模年底應交稅費應交增值稅減免稅款借方有余額需要結轉嗎

2021-12-23 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-23 15:50

你好,這個是不需要結轉的。

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 15:52

那應交稅費轉出未交增值稅借方有余額怎么辦,以前會計留下來的,怎么樣能結平

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 15:53

小規(guī)模不是銷項稅額直接交稅就行了嗎?但是之前的會計到處結轉,對沖后現(xiàn)在這個科目就有余額了

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 15:53

像這樣的

像這樣的
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齊紅老師 解答 2021-12-23 15:58

這種事按說不應該有余額的,有余額肯定就是錯誤的。

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 15:58

就是之前的會計前后結轉科目不一致導致的

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齊紅老師 解答 2021-12-23 15:59

你得看看他具體錯在哪兒了,然后才能調帳。

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 15:59

所以我現(xiàn)在對沖了,但是有個1000左右差額,不知道用哪個科目對沖過度了

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齊紅老師 解答 2021-12-23 16:00

所以啊,你得找找看看哪個不對,這個是不能隨便沖的,得找找到原因才能做對了。

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 16:00

一兩年了,那我就放著不沖能嗎,說不準還是幾年前呢,我后面都沒結轉,全部銷項直接交稅

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齊紅老師 解答 2021-12-23 16:01

那你也可,如果時間太長的話,你也不用管,先把現(xiàn)在的做好就可以。

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 16:02

嗯嗯,好的

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齊紅老師 解答 2021-12-23 16:02

好的,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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快賬用戶9278 追問 2021-12-23 16:03

就是每次打開科目余額表看著心煩

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齊紅老師 解答 2021-12-23 16:03

這個只能慢慢調整,看看哪里錯誤了才行。

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你好,這個是不需要結轉的。
2021-12-23
你好,如果抵稅的時候是需要結轉的。
2021-12-29
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2023-01-01
你好,借方余額代表沒有抵扣完的減免稅款金額。
2021-01-08
同學,你好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用-辦公費? ?負數(shù)
2024-10-14
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