你好,這個是不需要結轉的。
老師請問應交稅費-應交增值稅-減免稅款上年結轉有200元借方余額代表是什么嗎?
我是分開,貸:應交稅費應交增值稅稅減免稅款,最終結轉借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開,年底做借:應交稅費應交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤分配未分配利潤。那個更合適,請解決下
請問小規(guī)模年底應交稅費應交增值稅減免稅款借方有余額需要結轉嗎
小規(guī)模稅控盤抵減,結轉到應交稅費-應交增值稅(減免稅款)。還需要再把應交增值稅(減免稅款)結轉到未交增值稅嗎
老師,年末應交稅費-應交增值稅(減免稅款)有余額(這是稅控盤的減免)需要結轉嗎?
這個幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購貨,會計只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購貨,會計只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報個稅需要怎么操作
老師 請問貨物采購合同 采購貨物是空調并且安裝,這個可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請問套期會計賬務處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個人,不開發(fā)票,是正常的嗎
老師,這個有點不懂,為什么那個費用是借增貸減呢?費用不是花出去的嗎?
請問一下,酒店開業(yè)4年了,合同類容有電梯玻璃更換,還有鋼構刷漆(員工食堂鋼構,室外鋼構)共計費用是11萬,請問這個費用該怎么處理比較合理,酒店只做客房,沒有餐飲。
那應交稅費轉出未交增值稅借方有余額怎么辦,以前會計留下來的,怎么樣能結平
小規(guī)模不是銷項稅額直接交稅就行了嗎?但是之前的會計到處結轉,對沖后現(xiàn)在這個科目就有余額了
像這樣的
這種事按說不應該有余額的,有余額肯定就是錯誤的。
就是之前的會計前后結轉科目不一致導致的
你得看看他具體錯在哪兒了,然后才能調帳。
所以我現(xiàn)在對沖了,但是有個1000左右差額,不知道用哪個科目對沖過度了
所以啊,你得找找看看哪個不對,這個是不能隨便沖的,得找找到原因才能做對了。
一兩年了,那我就放著不沖能嗎,說不準還是幾年前呢,我后面都沒結轉,全部銷項直接交稅
那你也可,如果時間太長的話,你也不用管,先把現(xiàn)在的做好就可以。
嗯嗯,好的
好的,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
就是每次打開科目余額表看著心煩
這個只能慢慢調整,看看哪里錯誤了才行。