你好,借方余額代表沒(méi)有抵扣完的減免稅款金額。
老師,我們公司抵扣了稅盤(pán)的錢(qián),做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)借方有480的余額,是結(jié)轉(zhuǎn)的稅控免稅款,這個(gè)平不了嗎,一直在借方掛著?
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款上年結(jié)轉(zhuǎn)有200元借方余額代表是什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)鄒老師在嗎? 有個(gè)問(wèn)題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見(jiàn)增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個(gè)科目的期末借方余額代表什么?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師公司要注銷(xiāo)固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開(kāi)了26萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了3萬(wàn),這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營(yíng)有利潤(rùn),但是還未補(bǔ)足之前虧損的,請(qǐng)問(wèn)這樣情況下,今年有利潤(rùn)是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個(gè)題不,第四問(wèn),低于市價(jià)70%需要核定,但是計(jì)算最低價(jià)算的是60%是怎么來(lái)的可以給我解釋一下嗎 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。
這個(gè)實(shí)際利率選6.05還是6.19呢
請(qǐng)問(wèn)老師,1.維修部門(mén)用客戶(hù)置換的舊零件抵減工時(shí)費(fèi)如何開(kāi)票記賬?2.新車(chē)毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷(xiāo)售為沖業(yè)績(jī)低價(jià)賣(mài)車(chē)但虛高裝飾得財(cái)務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷(xiāo)售無(wú)進(jìn)項(xiàng)票但客戶(hù)要求開(kāi)13%專(zhuān)票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價(jià)模型”?7.“制造業(yè)成本分析報(bào)告”從哪些方面入手,怎么分析? 請(qǐng)老師根據(jù)以上問(wèn)題依次做出詳細(xì)解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫(kù)存,貸銷(xiāo)項(xiàng)。這樣沒(méi)有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請(qǐng)指教
凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益的金額嗎?
第一年的現(xiàn)金流量-80跟30可以單獨(dú)復(fù)利折現(xiàn)嗎
這個(gè)應(yīng)如何處理嗎?
你好,實(shí)際抵扣了再做抵扣分錄就是了
如果我在這個(gè)12月做抵扣的話(huà)應(yīng)如何填納稅申報(bào)表和分錄如何做嗎?
你好,12月做抵扣,是這樣填寫(xiě),請(qǐng)看圖 分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝