你好,可以把題目復(fù)制過去嗎?這樣三個(gè)圖片看太麻煩了
老師,第一題和第四題怎么做呀? 老師,第一題和第四題怎么做呀?
第二題怎么做啊老師?。?!
老師,這道題第二問第三問怎么做啊
老師,這道題怎么做?第一和第二
老師第一題和第二題怎么做啊
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買了二手車2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒參與研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長(zhǎng)期借款和股東權(quán)益屬于長(zhǎng)期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬,6個(gè)月支付多少個(gè)稅
要求: ( D 計(jì)算本年度 A 公司共計(jì)應(yīng)繳納的増值稅、消費(fèi)稅、般市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。 (2)計(jì)算本年度公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。。 (3)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)的稅所得額時(shí)銷售費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金(田計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)管理費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金(5)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金 。(6)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得象時(shí)工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。 (7)計(jì)算本年度公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)納稅調(diào)整的金腰。 (8)計(jì)算 A 公司本年應(yīng)納企業(yè)所得稅,二,綜合題 居民個(gè)人李某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工。本年取得的收入情況如下:…
可能復(fù)制的不太準(zhǔn)確
老師您將就著看
這樣沒辦法做,來回的倒騰,本來題目就麻煩
只做1.2問就可以
老師您多包含
(計(jì)算本年度 A 公司共計(jì)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。 (2)計(jì)算本年度公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。
老師1.2問給您摘出來了
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 15000*0.13+2000*0.13-510=1700 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05+200*0.05=760
應(yīng)交城建稅(1700+760)*0.07=172.2 應(yīng)交教育費(fèi)附加(1700+760)*0.03=73.8 地方教育附加(1700+760)*0.02=49.2
還有第二問的會(huì)計(jì)利潤(rùn)
2.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 15000-6000+2000-800-760-172.2-73.8-49.2-5000-4500-1200+220+90-122=-1367.2
是負(fù)的嗎
老師那個(gè)130萬的增值稅不用減去嗎
是的,這里計(jì)算出來是負(fù)數(shù)的
第四個(gè)里面的增值稅
上邊發(fā)給你了那個(gè)增值稅
對(duì),所以我想問一問,題目第四個(gè)那個(gè)增值稅不用減去嗎在應(yīng)交增值稅里面
不需要的,增值稅不影響利索的
不不,我是說第一題,那個(gè)應(yīng)交增值稅的數(shù)目不需要再減去130萬嗎
我看到需要減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額130
那老師再給我計(jì)算一遍,第二問那個(gè)是2000萬不是200萬麻煩您了
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 15000*0.13+2000*0.13-510-130=1570 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05+200*0.05=760
應(yīng)交城建稅(1570+760)*0.07=163.1 應(yīng)交教育費(fèi)附加(1570+760)*0.03=69.9 地方教育附加(1570+760)*0.02=46.6
2.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 15000-6000+2000-800-760-163.1-69.9-46.6-5000-4500-1200+220+90-122=-1351.6
老師應(yīng)交消費(fèi)稅為啥是200*0.05
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05%2B 2000*0.05=850