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老師,你好,12月份是一年最后一個月了,財務(wù)處理應(yīng)該注意哪些方面的問題?以便后續(xù)報稅和年度清算呢?
20,21年改了個稅匯算清繳報告該修改哪些底稿,(老師讓我改好20年的再做21年的,下載20年的年報根據(jù)上面的數(shù)據(jù)填報告),不是很明白可以詳細點告訴我怎么弄嗎,第一次弄這個 第一張圖是改前的21年12月份個稅 第二張圖是改后的20年12月份個稅 第三張圖是改后的21年12月份個稅
老師,年底12月份有未開票收入,電子稅務(wù)局做了申報,次年1月申報的未開票收入沖回后,還有什么需要注意的嗎(匯算清繳)? 跨年度的未開票收入沖回是不是跟在同一年度的一種處理方法
老師,我現(xiàn)在調(diào)了去年10-12月成品入庫金額,庫存就有變化,跟去年最后一個季度申報的資產(chǎn)負責(zé)表不一樣了,現(xiàn)在要匯算清繳,我該怎么處理?匯算清繳里面的財務(wù)報表按我調(diào)整后的填嗎?
老師你好23年的工資少計提了,24年一月補計提的發(fā)23年的工資,我用了以前年底損益科目,請問匯算清繳時我應(yīng)該注意哪幾個數(shù)字要更改跟23年財務(wù)報表不一樣
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
謝謝老師提醒
沒事的; 希望能幫到你??