你好,不是,捐贈的是視同銷售
(2)自產(chǎn)或委托加工用于對外捐贈: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (計(jì)稅價(jià)或公允價(jià)或市場價(jià)×增值稅稅率) 為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
(2)自產(chǎn)或委托加工用于對外捐贈: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (計(jì)稅價(jià)或公允價(jià)或市場價(jià)×增值稅稅率) 如果換成借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣可以嗎
對外捐贈 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅增值稅。請問這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是增值稅轉(zhuǎn)出嗎?
都按售價(jià)是嗎,對外捐贈材料和商品貸:庫存商品(售價(jià))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:原材料(售價(jià))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
郭老師捐贈支出視同銷售賬務(wù)處理:借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,那么老師開票時(shí)咋開?
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費(fèi)是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預(yù)付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計(jì)算個(gè)稅呢
老師,代采款進(jìn)到品牌公司時(shí)需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開票嗎?
如果是賣出去的話,他應(yīng)該是借銀行存款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對嗎?
對的,是這個(gè)意思的
營業(yè)外支出科目表示已捐贈? 請問什么情況下還可以用營業(yè)外支出? 謝謝老師
如果是損失的話也是要計(jì)入營業(yè)外支出