你好:非居民所得綜合所得是按月:非居民個(gè)人工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得適用按月計(jì)算, 但是彩票是屬于分項(xiàng)計(jì)算所得 應(yīng)納綜合所得個(gè)稅(10400+5000*0.8+10000*0.8*0.7-5000)*0.2-1410=1590元 彩票個(gè)稅20000*0.2=4000元 應(yīng)納個(gè)稅合計(jì)4000+1590=5590元
4.假定某外商投資企業(yè)中工作的美國專家(假設(shè)為非居民個(gè)人),2021年2月取得由該企業(yè)發(fā)放的含稅工資收入10400萬元人民幣,還從別處取得勞務(wù)報(bào)酬5000元人民幣,此外還獲得了出版社的10000元,中了體育彩票20000元。要求:(1)請描述非居民個(gè)人是計(jì)算綜合所得還是分項(xiàng)計(jì)算所得?2)請計(jì)算當(dāng)月其應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
4.假定某外商投資企業(yè)中工作的美國專家(假設(shè)為非居民個(gè)人),2021年2月取得由該企業(yè)發(fā)放的含稅工資收入10400萬元人民幣,還從別處取得勞務(wù)報(bào)酬5000元人民幣,此外還獲得了出版社的10000元,中了體育彩票20000元。要求;1.請描述非居民個(gè)人是計(jì)算綜合所得還是分項(xiàng)計(jì)算所得?2.請計(jì)算當(dāng)月其應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
4.假定某外商投資企業(yè)中工作的美國專家(假設(shè)為非居民個(gè)人),2021年2月取得由該企業(yè)發(fā)放的含稅工資收入10400萬元人民幣,還從別處取得勞務(wù)報(bào)酬5000元人民幣,此外還獲得了出版社的10000元,中了體育彩票20000元。要求;請描述非居民個(gè)人是計(jì)算綜合所得還是分項(xiàng)計(jì)算所得?請計(jì)算當(dāng)月其應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
4.假定某外商投資企業(yè)中工作的美國專家(假設(shè)為非居民個(gè)人),2021年2月取得由該企業(yè)發(fā)放的含稅工資收入10400萬元人民幣,還從別處取得勞務(wù)報(bào)酬5000元人民幣,此外還獲得了出版社的10000元,中了體育彩票20000元。1.請描述非居民個(gè)人是計(jì)算綜合所得還是分項(xiàng)計(jì)算所得?2.請計(jì)算當(dāng)月其應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
4.假定某外商投資企業(yè)中工作的美國專家(假設(shè)為非居民個(gè)人),2021年2月取得由該企業(yè)發(fā)放的含稅工資收入10400萬元人民幣,還從別處取得勞務(wù)報(bào)酬5000元人民幣,此外還獲得了出版社的10000元,中了體育彩票20000元。請描述非居民個(gè)人是計(jì)算綜合所得還是分項(xiàng)計(jì)算所得?請計(jì)算當(dāng)月其應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
老師,天貓旗艦店的增值稅怎么算呢
老師,我今天查了下,前公司也在幫我報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)任的公司也幫我報(bào)著,而且現(xiàn)在公司報(bào)的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)比我的收入高的高
老師,小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目怎么選
老師我上月把出口的開成13個(gè)點(diǎn)了,然后認(rèn)證了兩張進(jìn)項(xiàng),我這月又把這兩張出口發(fā)票紅沖了,進(jìn)項(xiàng)也紅沖了,下月申報(bào)增值稅的時(shí)候就不用交增值稅了是吧,
稅局讓調(diào)整24年第3第4季度,25年第1第2季度房產(chǎn)稅,調(diào)整需要繳納稅費(fèi)1000滯納金50元該怎么入賬?
我想問一下,銀行支出6000,但是沒用完,退給我現(xiàn)金4500,相當(dāng)于只花了1500,怎么做賬
老師你好。會計(jì)學(xué)堂app里長沙家具公司那個(gè)實(shí)操為什么購入電腦的會計(jì)分錄 不用記應(yīng)交稅費(fèi)?
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 沒有發(fā)票 這個(gè)賬怎么支出去合適 轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理
老師您好,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),去年9月份買了一個(gè)廠房,一直沒有辦理房產(chǎn)證,稅管員打電話說需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅太高了,有沒有什么合理的方式,能少交點(diǎn)
2023年費(fèi)用發(fā)票沒有及時(shí)入賬,在2025年入可以嗎?要如何做賬,需要納稅調(diào)增嗎?
7.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面成本為6600元。請問資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請計(jì)算銷項(xiàng)稅額。請問資料(4)中管理不善丟失的原材料應(yīng)如何處理?并計(jì)算結(jié)果。
你好,新題目請重新提問,學(xué)堂規(guī)定,敬請理解