借:稅金及附加 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 補交去年的 貸:應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 借:應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 ? ? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
本年漏繳第一季度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補繳,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金怎樣出分錄,補今年的需要損益調(diào)整嗎?
小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票,第2季度開票稅率為3%,第2季度沖紅了第1季度這張1%專票,在稅務(wù)局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做賬,我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢,請老師指導(dǎo)一下,謝謝
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【】元;3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.62】元;4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。 以上是稅務(wù)局年度申報風險提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填寫0.62嗎?
老師,23年第四季度的印花稅沒有計提,今天才剛補交上,印花稅342.97元,滯納金9.75元,我該怎樣處理業(yè)務(wù)?還要調(diào)整23年第四季度的報表嗎?
經(jīng)掃描,您單位可能存在以下風險: ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【30549.51】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。 匯算清繳風險提示,但我們?nèi)ツ昴甓葲]有稅收滯納金和罰金這塊損失啊,還需要調(diào)整嗎?
請問老師,法人在一個地址注冊幾個小規(guī)模,做稅籌分攤稅負,可以嗎
老師,我上個季度把應(yīng)交稅金記到了主營業(yè)務(wù)收入里,剛才我把憑證修改后重新結(jié)賬,資產(chǎn)負債表沒變化,利潤表有變化,我想問,這筆業(yè)務(wù)是不是不影響資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)
私人加工廠 小規(guī)模變更為一般納稅人后,有什么影響
老師好,公司今年的收入與去年的收入 相差較多,會有風險嗎?謝謝!
老師,個稅申報的收入大于每個月計提的應(yīng)付職工薪酬金額,可以嗎?
客戶注銷其他應(yīng)付款還有 30 多萬怎么沖?走銀行存款就是負的了
老師,對方欠稅,去年有張材料發(fā)票稅務(wù)要求我們進項轉(zhuǎn)出,分錄要怎么做啊
旅行社開的機票發(fā)票能做進項嗎?
老師,這是一家家電維修商行,個體戶,主要是海爾的售后服務(wù),進出票差額相當大,現(xiàn)在要建賬,這個應(yīng)該注意哪些問題?
涂料類油漆、硅藻泥等。不含材料粘結(jié)劑、膩子、美縫劑。裝修公司給客戶開票時稅收分類編碼怎么選?
去年400+30今年600+30 借:稅金及附加 600 利潤分配-未分配利潤 補交去年的400 貸:應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 1000 借:應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 1000 營業(yè)外支出-滯納金 60 貸:銀行存款 1060
是的,就是那樣做就行