同學(xué),你好
把其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面,然后注銷,這樣做會(huì)導(dǎo)致繳納企業(yè)所得稅
往來款 出款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 回款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 那么在資產(chǎn)負(fù)債表上面,往來款的發(fā)生額還是增加了啊?怎么回款反分錄就沖平了呢?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機(jī)器款(代收的錢有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時(shí)收了30萬,但后面實(shí)際支付了50萬,而且約定在以后每月對應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個(gè)月12號(hào)付了50,那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來
老師請問一下公司注銷呢,但是賬上的其他應(yīng)付款法人的金額還有30多萬呢,銀行存款也沒有余額了。這種情況下怎么處理其他應(yīng)付款?
2024年12月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表4季度的期末數(shù)據(jù)與2025年4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表1季度的期初數(shù)據(jù)不一致,要緊嗎,需要調(diào)整嗎,不管他可以嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜怎么計(jì)算損耗的金額和損耗率?
房東是個(gè)人,租戶要開發(fā)票,房東可以手機(jī)里操作開票出來嗎
財(cái)務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個(gè)人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價(jià)值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
企業(yè)所得稅已經(jīng)在注銷時(shí)報(bào)了,目前已經(jīng)稅務(wù)注銷了,就是有一筆其他應(yīng)付款怕稅務(wù)局查,想給賬里調(diào)平了
同學(xué),你好
企業(yè)所得稅已經(jīng)在注銷時(shí)報(bào)了,那分錄
借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入
借:營業(yè)外收入
貸:本年利潤