是的,那個(gè)不需要交增值稅的了
老師,上個(gè)月有公司給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月月初又開了紅票紅沖了,我現(xiàn)在勾選進(jìn)項(xiàng)稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,上個(gè)月有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,開了13%的稅率,這個(gè)月紅沖掉重新開,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候開具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)有問題嗎
@小天老師 還有個(gè)問題 發(fā)票如果本月已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了 然后本月銷售方又紅沖了怎么辦 還有一個(gè)問題供應(yīng)商111月紅沖了10月的發(fā)票 那這張發(fā)票到什么時(shí)候在申報(bào)增值稅轉(zhuǎn)出 還有個(gè)問題申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在增值稅申報(bào)表的什么行當(dāng)中
老師,我想問一下 在4月份開的4張成品油發(fā)票,然后把對(duì)應(yīng)的成品油進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證了,不是抵扣了增值稅嗎?然后他5月把之前開的銷項(xiàng) 紅沖了完了,然后重新開了正確的3張,那么這個(gè)月他不就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣了么?那這個(gè)是怎么弄?交稅?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓都需要涉及哪些稅費(fèi)
老師能算出折扣率嗎?
請(qǐng)問老師,臨時(shí)演員一次出場(chǎng)費(fèi)500,一個(gè)月可能需要臨時(shí)出場(chǎng)3-5次,每月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)每場(chǎng)500,填寫3次,等匯算清繳時(shí)個(gè)稅再多退少補(bǔ)可以嗎
借:房東 貸:銀行存款 還是什么?
老師,您好,我們是小公司,老板娘要每天把發(fā)貨單寫上價(jià)格,拍照發(fā)給她,說是她要像開飯店樣,知道自己每天的營(yíng)收是多少
請(qǐng)問現(xiàn)在跨境電商要怎么做賬?沒有進(jìn)項(xiàng)也沒有銷項(xiàng)?,F(xiàn)在要按實(shí)際申報(bào)嘛。 境外發(fā)生的費(fèi)用沒有發(fā)票。要如何處理?境外的電子單 可以作為報(bào)銷憑證嗎?
老師好!5月份的時(shí)候有一筆銷售費(fèi)用1000元,當(dāng)時(shí)是說流量使用完才能開發(fā)票的,我當(dāng)時(shí)就出了費(fèi)用了,現(xiàn)在是業(yè)務(wù)停了用不上流量了,退回了900塊錢,只開了一百的發(fā)票,這900塊我可以直接沖紅掉嗎?借銷售費(fèi)用900紅字,銀行存款900紅字
租的廠房,一年房租100萬,房東不愿意開票,這邊可以操作么?私人打款還是怎么搞?
郭老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師:這個(gè)本年利潤(rùn)算期末余額我不太懂,163852.92在借方就是-163852.92.那計(jì)算算是為什么不是-41550+100000-(-163852.92)。我知道公式就是期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額。 本期減少發(fā)生額應(yīng)該是個(gè)-163852.92 啊