你好 第5題,對(duì)的 第六題,錯(cuò)誤
老師您好。有道判斷題:應(yīng)收賬款的入賬金額應(yīng)該扣除商業(yè)折扣,但不扣除現(xiàn)金折扣。答案是錯(cuò)。但是我不理解,為什么也要扣除現(xiàn)金折扣?現(xiàn)金折扣,應(yīng)收賬款入賬時(shí)不是看客戶付款時(shí)間,還未付款應(yīng)該還不確定折扣啊,入賬時(shí)應(yīng)該記原價(jià)吧。
獲得現(xiàn)金折扣為什么在學(xué)應(yīng)付賬款的時(shí)候沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用在學(xué)賒購(gòu)的時(shí)候調(diào)減購(gòu)貨成本 該怎么區(qū)分呢
下列關(guān)于現(xiàn)金折扣凈價(jià)法會(huì)計(jì)處理的描述中正確的有 A,銷售企業(yè)在確認(rèn)銷售收入時(shí),將現(xiàn)金折扣抵減收入 B銷售企業(yè)在取得價(jià)款時(shí),將實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金折扣沖減收入 C,購(gòu)買企業(yè)在購(gòu)入商品時(shí)將現(xiàn)金折扣直接抵減應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付賬款 D,購(gòu)買企業(yè)在償付應(yīng)付賬款時(shí),將實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金折扣沖減采購(gòu)成本 E,銷售企業(yè)在確認(rèn)銷售收入時(shí),現(xiàn)金折扣不影響收入
3甲商場(chǎng)于2020年11月28日外購(gòu)--批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款500萬(wàn)元,增值稅稅額65萬(wàn)元。購(gòu)買協(xié)議約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。甲商場(chǎng)于2020年12月5日支付了上述款項(xiàng),則下列會(huì)計(jì)表述中不正確的是(A.應(yīng)付賬款入賬金額為565萬(wàn)元B.支付款項(xiàng)時(shí)應(yīng)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元C.甲商場(chǎng)實(shí)際支付貨款為560萬(wàn)元D.應(yīng)付賬款入賬時(shí)不考慮現(xiàn)金折扣
判斷:5.償還應(yīng)付賬款時(shí),在折扣期限內(nèi)因付款而獲得的現(xiàn)金折扣,應(yīng)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。()6企業(yè)在確定附有現(xiàn)金折扣條件的應(yīng)付賬款時(shí),應(yīng)按照扣除現(xiàn)金折扣后的應(yīng)付款總額入賬。()
公司給別人做東西是2000塊,實(shí)際收到了五千塊,開(kāi)的發(fā)票是5000塊,不能原路退回去多的錢,取現(xiàn)金把多的三千塊退回去給人家,怎么合理記賬,發(fā)票又不作廢
老師,公司賬上以前的財(cái)務(wù)把裝修費(fèi)用入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已折舊完,剩個(gè)殘值了,但現(xiàn)在稅務(wù)所預(yù)警,需要重新調(diào)賬,把裝修費(fèi)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,如何寫分錄啊,已經(jīng)是10年前的賬了
老師,新成立工廠,1.采購(gòu)了很多廚房用品灶具,金額高的做了固定資產(chǎn),金額小的放管理費(fèi)用-福利費(fèi)對(duì)么?2.核算成本按品種法,制造費(fèi)歸集中,采購(gòu)的食材準(zhǔn)備按加上外包的各部門人數(shù)分?jǐn)?。但是廚房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利費(fèi)?
我們民宿掛在攜程上,8月應(yīng)收攜程11293.9元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11293.9/1.03,應(yīng)交增值稅328.9,平臺(tái)費(fèi)是701.38元,但是平臺(tái)費(fèi)的票要等次月也就是9月份開(kāi),這樣兩個(gè)月的分錄分別要怎么寫,9月份要先要先沖銷8月的,借:銷售費(fèi)用-701.38貸,應(yīng)收賬款-701.38,9月再做同樣的分錄嗎?還是9月的發(fā)票拿了放在8月的分錄里,還是8月不做銷售費(fèi)用分錄,等9月再做,老師,哪種賬務(wù)處理正規(guī),因?yàn)檫@種情況還滿多的
老師,早上好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)稅依據(jù)是什么?個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算的?
公司給別人做東西做了2000塊實(shí)際收到了五千塊,取現(xiàn)金3000退給人家,怎么合理做賬
老師好!一般納稅人開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)出去,多方也是一般納稅人,對(duì)方可以抵扣增值稅稅額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??梢蚤_(kāi)出13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
我們公司找的幾個(gè)臨時(shí)焊工 要結(jié)工資 需要對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票過(guò)來(lái)
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票,增值稅已經(jīng)正常申報(bào)了,開(kāi)具發(fā)票的人能夠紅沖?