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請問老師怎么做呢,會計分錄怎么寫呢

請問老師怎么做呢,會計分錄怎么寫呢
2021-12-22 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-22 12:07

你好 借:長期股權(quán)投資 5160 貸:銀行存款 或者對價如有差入資本公積

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你好 借:長期股權(quán)投資 5160 貸:銀行存款 或者對價如有差入資本公積
2021-12-22
愛思考的同學,你好~ (1)  ?、賾独?1000×6%×7.47(在題目沒有特別說明的情況下,計提利息時用期末即期匯率)=60×7.47=448.2(萬元人民幣)。   借:在建工程      448.2   貸:應付利息      448.2   【提示】外幣專門借款利息與資產(chǎn)支出不掛鉤,資本化期間匯兌差額全部資本化。 ②外幣債券本金及利息應當資本化的匯兌差額=1000×(7.47-7.40)%2B60×(7.47-7.47)=70(萬元人民幣)。   借:在建工程      70   貸:應付債券      70   (2)2×20年1月1日實際支付利息時,應當支付60萬美元,折算成人民幣為448.2萬元人民幣。   借:應付利息   448.2   貸:銀行存款   448.2   (3)①債券應付利息=1000×6%×6/12×7.50=30×7.50=225(萬元人民幣)。   借:在建工程     225   貸:應付利息     225   ②外幣債券本金及利息應當資本化的匯兌差額=1000×(7.50-7.47)%2B30×(7.50-7.50)=30(萬元人民幣)。   借:在建工程      30   貸:應付債券      30 祝同學考試順利~
2022-06-11
你好,是站在取得收入一方做分錄?
2021-01-14
學員您好, (1)借:銀行存款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:短期借款? ?500 每月計提利息時, 借:財務費用? ? 2.5? (500*6%/12) ? ?貸:應付利息? ? 2.5 (2)借:預付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?500 (3)借:在建工程? ?698 ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?90.74 ? ? ? ? ? ? 貸:預付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行存款? ?288.74 (4)借:在建工程? ?10 ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?0.6 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ?10.6 (5)2019年12月31日還本付息時, 借:財務費用? ?2.5 ? ? ? ?應付利息? ?27.5? ?(2.5*11) ? ? ? ?短期借款? ?500 ? ?貸:銀行存款? ? 530 (6)2021年6月30日,首先將生產(chǎn)線的賬面價值373.2萬元計入“固定資產(chǎn)清理”科目 殘料作價和保險公司賠償款, 借:原材料? ?5 ? ? ? ?其他應收款? ?200 ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ? 205 支付清理費用? ?? 借:固定資產(chǎn)清理? ?3 ? ?貸:銀行存款? ?3 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時, 借:營業(yè)外支出? ? 171.2? (373.2%2B3-205) ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?171.2
2020-11-29
計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬-各項社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ? ?庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-11-15
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