你好,這個(gè)能用很長(zhǎng)時(shí)間的話,建議做到固定資產(chǎn)里面。 借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后從11月份開始折舊,你在這個(gè)月可以折舊兩個(gè)月。
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報(bào),那我如果9月計(jì)提工資的話,那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)罰款, 因?yàn)槲?0月沒有上報(bào),但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號(hào)再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號(hào)再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號(hào)發(fā)工資,可能9號(hào)還要求改動(dòng)工資。還是說(shuō),12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
我們公司購(gòu)買的展廳展示柜1萬(wàn)多,我10月做成了費(fèi)用,是應(yīng)該做固定資產(chǎn)吧,還是做費(fèi)用,我要改成固定資產(chǎn)的話,12月沖銷的話,那個(gè)費(fèi)用還算在10月 嗎,因?yàn)槲椰F(xiàn)在要補(bǔ)之前月份的費(fèi)用明細(xì)表,這個(gè)錢還算在10月嗎
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來(lái)算呢,還是之前購(gòu)買的10447來(lái)算呢
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
借:以前年度損益調(diào)整30 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應(yīng)收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調(diào)整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產(chǎn) (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調(diào)整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調(diào)整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負(fù)債 6,老師,您好,為什么應(yīng)收退貨成本是遞延所得稅負(fù)債呢?
老師,我們是可以針對(duì)單個(gè)施工項(xiàng)目跟稅務(wù)申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收是吧?然后符合簡(jiǎn)易征收的這個(gè)項(xiàng)目,還能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營(yíng)業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營(yíng)業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對(duì)公司稅務(wù)這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報(bào)表,利潤(rùn)總額就是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是吧
8月預(yù)收客戶10月的租金,可以等10月開發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費(fèi)怎么開票?
1、公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)中“應(yīng)納稅所得額:股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)凈值(投資成本)”如果公司沒有進(jìn)行實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)也沒收款應(yīng)納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”適用 萬(wàn)分之五(0.05%) 的稅率,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)時(shí)怎么取數(shù)的?
老師一套設(shè)備200多萬(wàn)。,里面有72個(gè)設(shè)備,其中有20多個(gè)是價(jià)格較低的,我要建立固定資產(chǎn)卡片,一物一卡的話,那這邊價(jià)格低的我可以20多個(gè)錄一個(gè)卡片嗎還是咋弄
公司100萬(wàn)款轉(zhuǎn)老板的另外一家公司,其他應(yīng)收掛超過(guò)一年了,這怎辦
文化建設(shè)服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還有減半征收的稅收政策嗎?
那我補(bǔ)做10月費(fèi)用表的時(shí)候,這個(gè)錢還算費(fèi)用嗎,12月沖掉了
不算費(fèi)用里面了,已經(jīng)做到了固定資產(chǎn)。
老師,公司給每個(gè)員工交了多少社保的明細(xì)在哪里看啊
你好,你們的社?;鶖?shù)不是統(tǒng)一的嗎?是按照他的工資嘛,你得看一下你之前采集的就是增員里面的。
是統(tǒng)一的,但是10月基數(shù)調(diào)整,補(bǔ)繳了,正常申報(bào)的表上是10月的,加上一部分公司補(bǔ)繳的,然后還有兩個(gè)補(bǔ)繳的表 ,很復(fù)雜,我自己算著公司應(yīng)該交的和補(bǔ)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)合計(jì)和扣的錢不一樣 差了一個(gè)人的補(bǔ)繳的醫(yī)療保險(xiǎn),不知道為什么會(huì)這樣,所以想找公司交的明細(xì),看是哪里的問題
我現(xiàn)在要做每個(gè)人的社保明細(xì)
看下你有比例嗎,然后社?;鶖?shù)乘以這個(gè)比例就行了,在你的申報(bào)表里面。
可是每個(gè)人補(bǔ)繳的不一樣啊,有的是五個(gè)月,有的六個(gè)月,申報(bào)表里的基數(shù)是合計(jì),比例算出來(lái)都是合計(jì)數(shù)
我有個(gè)補(bǔ)繳的個(gè)人繳納的明細(xì),也有個(gè)人的基數(shù),但是就是根據(jù)這個(gè)基數(shù),比例算出來(lái)的公司部分,和申報(bào)表上差了 一個(gè)人補(bǔ)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
哪個(gè)數(shù)是準(zhǔn)確的,應(yīng)該是申報(bào)表上的吧,正好差了一個(gè)人補(bǔ)繳的醫(yī)保,其余的保險(xiǎn)沒有問題,可是咋辦
不是的,我是說(shuō)基數(shù)是一樣的,只不過(guò)是你自己算一下現(xiàn)在的基數(shù)乘以比例,這個(gè)是個(gè)人應(yīng)該一個(gè)月繳納的,比如他不六個(gè)月的,你乘以六,再減去她之前的繳納金額,這不就是六個(gè)月需要補(bǔ)的金額。
我算了,就是和扣掉的不一樣,按你這么說(shuō)的算的也是,和系統(tǒng)扣掉的錢不一樣,是不是申報(bào)有誤,因?yàn)槲疫@里是看到5月份有個(gè)人的醫(yī)療保險(xiǎn)是公司和個(gè)人都沒有交,其余的保險(xiǎn)都交了,不知道是不是這個(gè)的問題,會(huì)不會(huì)申報(bào)的時(shí)候,沒有注意,多申報(bào)了這個(gè)人的醫(yī)療保險(xiǎn),就補(bǔ)繳多了
五月份他應(yīng)該繳納嗎
應(yīng)該,但是沒有交
那你現(xiàn)在給他補(bǔ)上就對(duì)了吧
如果給他補(bǔ)上,按她交過(guò)這個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)的話,企業(yè)根據(jù)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳的企業(yè)部分就對(duì)了,但是個(gè)人沒有給這個(gè)醫(yī)療部分補(bǔ)繳,只有企業(yè),這個(gè)正常嗎,而且,公司沒有給她補(bǔ)交5月份的醫(yī)保啊
應(yīng)該從他的工資里扣除。
是不是少扣了個(gè)人承擔(dān)的那一部分。
不是,是工資正??哿松绫?,沒有給交醫(yī)保
那現(xiàn)在你們賬上應(yīng)該有其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款貸方余額。
先不管這個(gè),應(yīng)該是有的,社保明細(xì)咋整,系統(tǒng)扣的是這個(gè)人該補(bǔ)繳的嗎
你好,這里面都是你們自己填寫的數(shù)據(jù),還是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的, 而且需要分開 企業(yè)和個(gè)人 企業(yè)的還是企業(yè)承擔(dān),個(gè)人的需要,個(gè)人承擔(dān)。