你好 退回來的管理費(fèi)用可以的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
老師您好,請(qǐng)問2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費(fèi),當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,我們付了一筆款,對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開票了,后來對(duì)方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對(duì)方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用,其他的沖銷管理費(fèi)用?
老師好,我們之前支付給中興通一筆服務(wù)費(fèi)的款,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到了一筆中興通退款,我們?cè)诮璺接眉t字做了管理費(fèi)用,出現(xiàn)了借方余額,請(qǐng)問這樣做是合理的嗎?
老師,幾個(gè)月前我們給了專利機(jī)構(gòu)一筆款,本月對(duì)方給我們退回了一部分,相應(yīng)發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時(shí)借:銀行存款 借:—應(yīng)付賬款;票到是借—管理費(fèi)用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?
老師,8月支付員工體檢費(fèi)時(shí)沒收到發(fā)票,前會(huì)計(jì)做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個(gè)月收到多余的體檢費(fèi)退款,我做的是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字),借:預(yù)付賬款,這一筆就相當(dāng)于調(diào)整了前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補(bǔ)錄?上月的了
你好,老師,之前我們課堂上老師講的編制這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,他是根據(jù)科目余額表的期末余額數(shù)來編制的,這樣科目余額表的期末余額數(shù)應(yīng)該是跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是相等的是吧?
老師,我給我們老板另一個(gè)公司代賬,工資從私賬走,不報(bào)個(gè)稅系統(tǒng),現(xiàn)在出納要給我打工資問我摘要怎么寫,這個(gè)摘要怎么寫對(duì)自己最有利啊
CPA財(cái)管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里,測(cè)量?jī)攤苣芰Φ摹窘?jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~】,是指 投資理論里的,營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量,還是實(shí)體現(xiàn)金流量?
個(gè)體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請(qǐng)教一下。如果當(dāng)月計(jì)提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實(shí)發(fā)工資表里 要做 實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實(shí)際發(fā)放等時(shí)候才能填 實(shí)發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補(bǔ)發(fā)的時(shí)候 再多做一張 實(shí)際發(fā)放的表備注補(bǔ)發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項(xiàng)銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請(qǐng)問,對(duì)于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是得減去這一筆?
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快