您好 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本460000 其他業(yè)務(wù)成本80000 稅金及附加8000 銷售費(fèi)用10800 管理費(fèi)用13500 財(cái)務(wù)費(fèi)用1700 資產(chǎn)減值損失2000 營業(yè)外支出4000

2將本月?lián)p益類科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目: 主營業(yè)務(wù)收入 800000 主營業(yè)務(wù)成本 600000 其他業(yè)務(wù)收人 30000 其他業(yè)務(wù)成本 28 000 稅金及附加 4000 銷售費(fèi)用 15000 管理費(fèi)用 8000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3000 投資收益(貸) 17000 營業(yè)外支出5000 營業(yè)外收入6000
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計(jì)分錄26、結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益收入、費(fèi)用損益類科目發(fā)生額匯總表賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入800000其他業(yè)務(wù)收入120000營業(yè)外收入15000投資收益20000主營業(yè)務(wù)成本460000其他業(yè)務(wù)成本80000稅金及附加8000銷售費(fèi)用10800管理費(fèi)用13500財(cái)務(wù)費(fèi)用1700資產(chǎn)減值損失2000營業(yè)外支出4000
)假定月終結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶的本月發(fā)生額。(單位:元)(6分)賬戶名稱本月發(fā)生額借方貸方主營業(yè)務(wù)收入1000000主營業(yè)務(wù)成本650000銷售費(fèi)用50000稅金及附加4500其他業(yè)務(wù)成本70000營業(yè)外支出50000投資收益90000財(cái)務(wù)費(fèi)用1200管理費(fèi)用40000其他業(yè)務(wù)收入100000營業(yè)外收入10700
北拓有限責(zé)任公司202員益類賬戶發(fā)生額如表6-2所示。該公司11月“本年利潤”賬戶余額為8691000元。表6-2損益類賬戶發(fā)生額單位:元賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入8000000其他業(yè)務(wù)收入150000投資收益200000營業(yè)外收入4000主營業(yè)務(wù)成本6000000稅金及附加15000其他業(yè)務(wù)成本120000銷售費(fèi)用180000管理費(fèi)用400000財(cái)務(wù)費(fèi)用58000營業(yè)外支出80000(1)結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶
有貸方發(fā)生額的主營業(yè)務(wù)收入,借方發(fā)生額的主營業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出,資產(chǎn)減值損失,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶到本年利潤賬戶,會計(jì)分錄怎么做
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


借 主營業(yè)務(wù)收入800000 其他業(yè)務(wù)收入120000 營業(yè)外收入15000 投資收益20000 貸 本年利潤800000+120000+12000+2000=934000