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有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄

有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
2021-12-20 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-20 17:14

你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 也可能是反向的分錄

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快賬用戶2787 追問 2021-12-20 17:17

沒有看太明白

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齊紅老師 解答 2021-12-20 17:27

你好,月末按照進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額的余額進(jìn)行上述結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2787 追問 2021-12-20 17:39

一共幾個(gè)分錄呢

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快賬用戶2787 追問 2021-12-20 17:43

老師幫我看看,這也不對啊

老師幫我看看,這也不對啊
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齊紅老師 解答 2021-12-21 11:41

你好,你分錄是正確的。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 11:42

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 300貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)200 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100也可能是反向的分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-21 11:43

以上是列舉的例子

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你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 也可能是反向的分錄
2021-12-20
你好,這個(gè)不含稅是什么意思
2021-12-21
你好; 你是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的話; 那么? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-07-01
您好!當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄的。
2021-05-26
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-03-24
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