你好 可以的 符合要求

公司為一般納稅人,收到合同違約金并給對(duì)方開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,需要交稅嗎?
接財(cái)務(wù)通知:外單位給我方開(kāi)具的勞務(wù)類(lèi)增值稅發(fā)票,單位和數(shù)量欄需空著,不要填寫(xiě),有要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的情況請(qǐng)?zhí)崆案嬷鈫挝?。?qǐng)問(wèn)老師開(kāi)勞務(wù)發(fā)票修理費(fèi)可以空著單位和數(shù)量不寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人收到,某單位的勞務(wù)費(fèi)用,需要給對(duì)方開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?符合增值稅定義嗎
老師好,個(gè)人名義出租給別人房子,然后對(duì)方要發(fā)票,是要去稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票然后繳納增值稅發(fā)票的稅款是嗎?那么收到這筆收入,是不是還需要再申報(bào)個(gè)稅,也就是要繳納的稅費(fèi)是:增值稅、個(gè)人所得稅(租賃收入按照20%嗎?) 這兩個(gè)?
請(qǐng)問(wèn)10月費(fèi)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要到對(duì)方單位收這筆費(fèi)用,但是跨年1月份才把發(fā)票交給對(duì)方,不用作廢重新開(kāi)撒?
公司4月份開(kāi)業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對(duì)嗎?
合作社開(kāi)具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問(wèn)題
老師,2025.7個(gè)稅申報(bào)表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個(gè)可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請(qǐng)退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個(gè)人款729060款收不回來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿(mǎn)足了中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件(信息采集已經(jīng)通過(guò)),可以報(bào)名稅務(wù)師嗎?報(bào)名之前需要準(zhǔn)備哪些材料? 條件是23年全日制大專(zhuān)畢業(yè),工作內(nèi)容是會(huì)計(jì)檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級(jí)會(huì)計(jì)已經(jīng)報(bào)名繳費(fèi)成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團(tuán)公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點(diǎn)了發(fā)票申請(qǐng)了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開(kāi)票的時(shí)候再申請(qǐng)
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤(rùn)


我看增資稅定義不是加工修理修配勞務(wù)嗎?為啥符合增值稅定義呢
你好,勞務(wù)報(bào)酬的也需要的。
勞務(wù)報(bào)酬不免增值稅的。
老師能麻煩您給我發(fā)個(gè)相關(guān)的文件來(lái)源嗎
營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅[2016]36號(hào)附件1)第一條規(guī)定:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(以下稱(chēng)境內(nèi))銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)(以下稱(chēng)應(yīng)稅行為)的單位和個(gè)人,為增值稅納稅人,應(yīng)當(dāng)按照本辦法繳納增值稅,不繳納營(yíng)業(yè)稅。單位,是指企業(yè)、行政單位、事業(yè)單位、軍事單位、社會(huì)團(tuán)體及其他單位。個(gè)人,是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)和其他個(gè)人。 因此,個(gè)人給公司提供勞務(wù)需要區(qū)分居民個(gè)人和非居民個(gè)人,而且還要區(qū)分勞務(wù)發(fā)生地在境內(nèi)還是境外的情況。 居民個(gè)人在境內(nèi)提供勞務(wù)取得報(bào)酬,理應(yīng)繳納增值稅,稅法規(guī)定可以免稅和不征稅的除外。
那個(gè)人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票會(huì)免稅嗎
五百以?xún)?nèi)可以免稅,超過(guò)的不可以。
謝謝您,老師請(qǐng)問(wèn)您知不知道,以前個(gè)人提供勞務(wù)服務(wù)是否需要繳納增資稅呢?是這幾年開(kāi)始的嗎?
好,從一開(kāi)始就需要繳納的, 只不過(guò)是個(gè)稅他沒(méi)有匯算清交,現(xiàn)在合并到綜合所得,需要匯算清繳。
也就是說(shuō)稅務(wù)局會(huì)知道我申報(bào)個(gè)人所得稅的同時(shí),有沒(méi)有繳納增值稅嗎?會(huì)來(lái)找我嗎
你好,如果你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有繳納申報(bào)了個(gè)稅,稅務(wù)局不查查不到的
我繳納個(gè)稅啦,但是沒(méi)jiao增值稅
你好,稅務(wù)局一般不查這個(gè)的。