你好,是已經(jīng)提供了培訓(xùn)服務(wù)??
老師,培訓(xùn)班,票沒開,錢沒收,能不能做應(yīng)收賬款
開了票沒付錢能不能算是應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款,沒開票沒付錢不能是應(yīng)收賬款了吧,
老師,培訓(xùn)費(fèi)的專票沒有單位能接收嗎?
老師,我們是一家職業(yè)技能培訓(xùn)公司,請外面老師來培訓(xùn),就是我們的成本,我們收學(xué)員的錢,就是我們的收入,我們開進(jìn)來培訓(xùn)咨詢成本票,有沒有限額?比如說占比多少?謝謝
公司是培訓(xùn)行業(yè)的,收到學(xué)員的培訓(xùn)款時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款。開票出去時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。請問預(yù)收賬款期末要怎么對賬呢?預(yù)收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓(xùn)款?已開票培訓(xùn)款還沒收。這樣預(yù)收賬款要怎么對賬呢?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
對的提供服務(wù)了
你好,提供服務(wù)了,就需要確認(rèn)收入的 ,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
老師,能不能等到開票確認(rèn),這樣子后面容易亂,
你好,根據(jù)你的描述,是不可以的?
好的老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。