你好,這個肯定是不能入賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請了阿姨煮飯,接著每個月她在財務(wù)那預(yù)支了3000做伙食費(fèi),接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
你好老師,我公司收到貨款,是銀聯(lián)付過來的,貨款10000元,銀行到賬9940元,手續(xù)費(fèi)是60元,這個會計分錄怎么做?
勞務(wù)派遣工用不用交工會經(jīng)費(fèi)?有沒有政策依據(jù)?
老師你好 辦理退休的工資表怎么弄?
公司采購電機(jī),我們一臺設(shè)備上需要5個電機(jī),這個科目我們是計入什么科目?
小規(guī)模勞務(wù)公司,今天龍川項目我開了一張普票10000元發(fā)票給廣州白云建筑公司勞務(wù)發(fā)票,我分錄怎么寫?
為服務(wù)合同購買的少部分存貨交不交印花稅?服務(wù)合同不用交印花稅吧?還有為營銷贈送客戶的贈品,贈品企業(yè)不賣,是購買的另外的贈品,比如杯子這些,這個交不交印花稅?
技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做賬啊?
我公司是包裝材料加工廠,,行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率是多少呢
公司購買的財務(wù)軟件金蝶,怎樣做賬?屬于無形資產(chǎn)?
每月計提工資單位未發(fā)放,個稅每月按計提工資申報,實際10個月工資一起發(fā)放時,個稅怎么申報,之前申報需要改嗎,發(fā)放當(dāng)月如何申報
那這部分怎么入賬?
這個部分按說是需要做工資薪金申報。
這部分肯定她們不愿意的。因為是公司提供的。覺得是福利一種,包吃包住
這個該發(fā)工資發(fā)工資,該申報申報呀。
這個怎么屬于工資呢
這個如果你們簽訂了合同,就是工資,如果沒有簽訂合同的話,就是勞務(wù)費(fèi)。
老師,你是不是搞錯了。
我問伙食費(fèi)
哦,抱歉,我理解錯了,我以為是工資呢。
是不是說他自己去買菜這些對嗎?
對啊,我們飯?zhí)谜埖陌⒁?
這種情況的話,收據(jù)是可以入賬,但是不能退錢扣除的。
那不是五百以下可以收據(jù)入賬?這里說五百是每一次呢還是一個月匯總
你好,這個一般都是按月累計來計算的。
那這部分按收據(jù)入賬?要納稅調(diào)整嘛
對,匯算清繳的時候肯定是需要納稅調(diào)整。
其實都是可以入賬,但是就是納稅調(diào)整多繳納企業(yè)所得稅的意思?
對,沒錯兒,入賬時并不影響的。
那這部分計入管理費(fèi)用福利費(fèi),那如果沒有超過工資總額百分之14是不是就不用調(diào)整?不需要繳納
這個不在福利費(fèi)的范圍內(nèi),需要直接調(diào)整。