你好,這個肯定是不能入賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請了阿姨煮飯,接著每個月她在財務那預支了3000做伙食費,接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
老師,我們單位兼職的我按勞務報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務說是售價1000,代收付國內運費200,收匯也是收到1200。報關單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調她這個工資,那現(xiàn)在調多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
那這部分怎么入賬?
這個部分按說是需要做工資薪金申報。
這部分肯定她們不愿意的。因為是公司提供的。覺得是福利一種,包吃包住
這個該發(fā)工資發(fā)工資,該申報申報呀。
這個怎么屬于工資呢
這個如果你們簽訂了合同,就是工資,如果沒有簽訂合同的話,就是勞務費。
老師,你是不是搞錯了。
我問伙食費
哦,抱歉,我理解錯了,我以為是工資呢。
是不是說他自己去買菜這些對嗎?
對啊,我們飯?zhí)谜埖陌⒁?
這種情況的話,收據(jù)是可以入賬,但是不能退錢扣除的。
那不是五百以下可以收據(jù)入賬?這里說五百是每一次呢還是一個月匯總
你好,這個一般都是按月累計來計算的。
那這部分按收據(jù)入賬?要納稅調整嘛
對,匯算清繳的時候肯定是需要納稅調整。
其實都是可以入賬,但是就是納稅調整多繳納企業(yè)所得稅的意思?
對,沒錯兒,入賬時并不影響的。
那這部分計入管理費用福利費,那如果沒有超過工資總額百分之14是不是就不用調整?不需要繳納
這個不在福利費的范圍內,需要直接調整。