同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
剛?cè)胍粋€公司,之前沒有建賬。我來這公司后老板要求中途建賬。 期初銀行余額100000元 應(yīng)收賬款300000元 其他應(yīng)收款40000元 只有資產(chǎn)期初余額44萬。借貸不平衡。請問該怎么平。從貸方哪里填寫44萬
制造業(yè)公司半路建賬,之前沒有正規(guī)的做賬!就只有收支余,往來賬!要怎么接手建賬吶,期初怎么來!
公司之前沒有做賬現(xiàn)在建賬只有應(yīng)收賬款的余額 應(yīng)該怎么錄期初呀
公司之前1年都沒有做賬,現(xiàn)在新辦了營業(yè)執(zhí)照,半路這樣怎么建賬,期初數(shù)據(jù)需要整理出來嗎?有空回復(fù)一下,謝謝
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
請問老師給員工購買的商業(yè)保險也是通過應(yīng)付職工薪酬入管理費(fèi)用嗎?
老師你好,我們是4s店,銷售車輛時,給每個客戶送的鮮花怎么做賬務(wù)處理
你好老師,我暫估入庫暫估金額是不含稅金額還是含稅金額
公司收到保險公司賠償金做什么收入?再沒收到保險賠償金之前公司已支付工傷身故員工賠償金并做了營業(yè)外支出,現(xiàn)在保險公司轉(zhuǎn)入的賠償金賬上怎么處理
老師,請問企業(yè)的稅務(wù)登記機(jī)關(guān)是指注冊地稅務(wù)局嗎?
老師,請問我們是一家再生資源回收企業(yè),取得反向開票資格,如果幫出售者代報增值稅和附加稅, 我們是不是還要申報代辦費(fèi)
老師好,美國匯款到公司支付寶,這個可以退稅嗎?
一家制造業(yè)有三個執(zhí)照,成本這一塊怎么分呢,還有最后成本結(jié)轉(zhuǎn),實際的成本核算要三家合計到一塊去除以總數(shù)量才是真正的成本吧
你好老師,我們有一份設(shè)備翻新服務(wù)的合同,主要幫對方公司翻新設(shè)備,其中我們產(chǎn)生的差旅費(fèi)需要對方給我們公司報銷,請問我們公司怎么開具發(fā)票,稅率是多少(我們是一般納稅人)
我們租賃了一個商鋪,在樓頂蓋了鋼結(jié)構(gòu)的房子。這個是記錄到固定資產(chǎn)呢,還是記錄到長期待攤費(fèi)用,哪亇比較合適呢?
就是只知道庫存現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收,應(yīng)付!其他都沒有具體得數(shù)據(jù)!
現(xiàn)在要建賬,怎么著手
您這是需要建內(nèi)賬的是吧,可以把知道的科目余額錄入期初余額里面,然后借貸方的差額記入未分配利潤里面
固定資產(chǎn)設(shè)備怎么入賬吶!之前也沒有設(shè)備臺賬!也購入了2.3年了,購入得金額也不清楚!按估計得來?
內(nèi)帳的話,是可以按估價入賬的
好的,謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對我的回復(fù)滿意的話記得給我好評,謝謝