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請問一下,新接賬回來的客戶,發(fā)現銀行對不上,然后去看了一下,社保不是公戶扣,但是做賬的時候用公戶扣了,這個我要怎么處理啊?直接借銀行,貸庫存可以嗎

2021-12-18 10:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-18 10:13

您好 請問實際是怎么支付款項的知道嗎

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快賬用戶4770 追問 2021-12-18 10:13

實際是法人的私戶扣的

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齊紅老師 解答 2021-12-18 10:22

貸:銀行存款 貸方紅字 貸:其他應付款-法人? 貸方藍字 這樣調整就好了

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快賬用戶4770 追問 2021-12-18 10:25

我可以寫更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-18 10:28

可以寫更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的

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快賬用戶4770 追問 2021-12-18 10:28

嗯嗯 好的

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齊紅老師 解答 2021-12-18 10:29

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請問實際是怎么支付款項的知道嗎
2021-12-18
您好,如果是支付在4月的話,作為管理費用的辦公費
2024-05-12
你好!可以網上直接申報扣除的
2022-01-15
同學你好,如果庫存現金有數就選擇借:庫現現金,貸:銀行存款,要不然選擇掛在法人的名下。
2021-04-13
你好,那取出來現金怎么辦?
2021-12-31
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