單位是一般納稅人,一般計(jì)稅的可以用來(lái)抵扣增值稅專票,但是普通發(fā)票只能抵扣企業(yè)所得稅。
是預(yù)付卡 ,如果這個(gè)卡用完了,我們拿著卡去開發(fā)票,開增值稅的普通票和專票有什么區(qū)別 ?
老師,我想問(wèn)下,平時(shí)購(gòu)買辦公用品,人家給我們開的是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)和普通發(fā)票有什么區(qū)別啊
老師,我想問(wèn)下別人給我們開的增值稅專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上沒(méi)有這個(gè)發(fā)票號(hào),是什么原因??
老師,我想問(wèn)下,人家給我們開的普通發(fā)票,我們買他們的豆制品,免稅的普票,總金額是20001.18這個(gè)怎么做分錄
老師,我們是一般納稅人,有時(shí)候買的配件對(duì)方給我們開的是增值稅普通發(fā)票,那我可以按照普通發(fā)票錄入為庫(kù)存商品嗎?我們進(jìn)來(lái)普通發(fā)票,到時(shí)候我們給客戶開出去是增值稅專用發(fā)票
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
意思是,如果買東西的話,取得的專用發(fā)票,就可以抵扣增值稅,是吧
我們新注冊(cè)的公司,這月開票好,還是下月開始開票好,我們現(xiàn)在已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生了
你好,對(duì)的是的,可以這么理解的。