借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
我這邊支付11月份工資的時(shí)候,出納是這樣操作的,填了一張轉(zhuǎn)賬支票給她自己個(gè)人卡里面,在取出來發(fā)工資,我也是暈了,她收到這筆款的時(shí)候要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,我們有個(gè)招生老師,從今年8月到12月她自己出錢買社保,她把錢打到私賬上,沒有基本公司給她,我給她申報(bào)個(gè)稅怎么辦呢?這種掛靠的怎么避開稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)???是不是得她自己拿錢來給自己發(fā)工資,那樣就有銀行流水了。比如她自己支付自己的工資和社保,轉(zhuǎn)到私人賬戶里,公司發(fā)工資的時(shí)候又把扣個(gè)人部分社保的錢,通過發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)給她?
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個(gè)人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來后打給了個(gè)人,個(gè)人又轉(zhuǎn)給了我這個(gè)單位賬戶里面,付錢的時(shí)候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
有做過公司會(huì)計(jì)的老師嗎? 老師,剛剛我發(fā)了1月份工資,但是沒計(jì)算個(gè)稅,然后剛剛個(gè)稅的款項(xiàng)是我微信收來的,然后自己轉(zhuǎn)入的公戶。請(qǐng)問個(gè)稅金額我怎么表示了,如果直接寫在工資表,那實(shí)際到手的金額就發(fā)生變化了,這一筆不知道怎么做賬了?然后到時(shí)候計(jì)提工資社保我的工資表和實(shí)際發(fā)放的也不一樣了怎么處理那,我不是要分錄噢
我們公司做賬的時(shí)候出納都是拿每月的總收入減去支出的錢剩下的錢存入銀行給我的條子。 現(xiàn)在老板要全年的總收入,發(fā)現(xiàn)銀行存款沒那么多錢,需要把收入存平。 出納說剩余部分都支出去了。老板說那部分支出取支票給她了。讓她存平的。結(jié)果現(xiàn)在怎么算都對(duì)不上。這個(gè)到底哪里出現(xiàn)問題了
物業(yè)公司給老年人免費(fèi)購買的血糖試紙,報(bào)銷應(yīng)該寫什么費(fèi)用
老師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師不是獨(dú)立于被審計(jì)單位嗎?也需要獨(dú)立于預(yù)期使用者嗎?怎么理解獨(dú)立于預(yù)期使用者
你好,總經(jīng)理做的飛機(jī)票,記管理費(fèi)用是嗎,報(bào)銷憑證電子普通發(fā)票還是電子行程單?可以抵扣嗎
老師早上好,支票,那我們是開票方,日期是寫我們給支票供應(yīng)商的那天,該是供應(yīng)商拿支票到銀行承兌的那天呢?
老師,發(fā)現(xiàn)公司三月份給員工報(bào)個(gè)稅工資報(bào)少了,需要更正個(gè)稅申報(bào)表,賬的話怎么調(diào)合理呢?不用回到當(dāng)月調(diào)賬吧
行政單位—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,交的罰款(付紀(jì)律檢查委員會(huì))怎么做分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一級(jí)科目,二級(jí)科目怎么入,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄分錄。
老師,固定資產(chǎn),比如機(jī)器設(shè)備,房屋,廠房。凈值怎么算。評(píng)估報(bào)告公司要
老師,稅務(wù)零申報(bào)證明從哪里能開具
老師個(gè)體戶業(yè)主欠企業(yè)的錢是銀行的,然后企業(yè)欠業(yè)主的現(xiàn)金 可不可以直接借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
求一份股權(quán)變更合同文件,簡(jiǎn)單模版,都能通用嗎