同學(xué)你好,看一下先
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,她沒(méi)要過(guò)工資表,4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢(qián)的工資她按那個(gè)計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多,因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的,而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師,剛剛我發(fā)了1月份工資,但是沒(méi)計(jì)算個(gè)稅,然后剛剛個(gè)稅的款項(xiàng)是我微信收來(lái)的,然后自己轉(zhuǎn)入的公戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額我怎么表示了,如果直接寫(xiě)在工資表,那實(shí)際到手的金額就發(fā)生變化了,這一筆不知道怎么做賬了?然后到時(shí)候計(jì)提工資社保我的工資表和實(shí)際發(fā)放的也不一樣了怎么處理那
有做過(guò)公司會(huì)計(jì)的老師嗎? 老師,剛剛我發(fā)了1月份工資,但是沒(méi)計(jì)算個(gè)稅,然后剛剛個(gè)稅的款項(xiàng)是我微信收來(lái)的,然后自己轉(zhuǎn)入的公戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額我怎么表示了,如果直接寫(xiě)在工資表,那實(shí)際到手的金額就發(fā)生變化了,這一筆不知道怎么做賬了?然后到時(shí)候計(jì)提工資社保我的工資表和實(shí)際發(fā)放的也不一樣了怎么處理那,我不是要分錄噢
老師您好,我又來(lái)了,我是剛才那個(gè)問(wèn)個(gè)稅的,麻煩您了。繼續(xù)上個(gè)問(wèn)題說(shuō)。 個(gè)稅申報(bào)是賬簿 貸方的計(jì)提數(shù),這個(gè)計(jì)提數(shù)就是工資表上的數(shù)對(duì)嗎(我知道是工資表上的應(yīng)發(fā)工資,但是我問(wèn)得不是這個(gè))。。。。那什么情況下賬簿借方數(shù),貸方數(shù)不一樣呢?我遇到過(guò)不一樣的情況(借方也是按照回單發(fā)的,應(yīng)該跟工資表一樣啊,工資表又是計(jì)提的貸方數(shù)。。。。為什么會(huì)存在不一樣了呢,這時(shí)候匯算清繳上的,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又按著哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)呢???)
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷(xiāo)要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶(hù)預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)沒(méi)有分清賣(mài)給哪家多少?lài)?,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開(kāi)發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶(hù)沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶(hù)支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢(qián)是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢(qián)掛總經(jīng)理個(gè)人往來(lái),現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來(lái)消掉,寫(xiě)了個(gè)說(shuō)明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專(zhuān)用內(nèi)部賬戶(hù)是什么錢(qián),是這個(gè)專(zhuān)用內(nèi)部賬戶(hù)打印給公戶(hù)的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買(mǎi)賣(mài)礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
第一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在收的個(gè)稅轉(zhuǎn)到公戶(hù)了,這個(gè)做到應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸方,等你下個(gè)月申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候借方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,這樣你的賬務(wù)也平了,銀行也平了
計(jì)提工資等于的是你應(yīng)發(fā)的工資,不是實(shí)發(fā)的工資,計(jì)提工資-社保-個(gè)稅才等于實(shí)發(fā)工資
主要是工資表的個(gè)稅我要寫(xiě)上去嗎?這樣實(shí)發(fā)工資和剛剛實(shí)際發(fā)放的銀行流水就對(duì)不上了
是的,以后你要寫(xiě)上去,寫(xiě)上去后你以后就不需要跟員工單獨(dú)再收了
這次你就不用寫(xiě)了,都發(fā)了,也收了
是啊,就是裝訂賬本的時(shí)候計(jì)提和發(fā)放做賬的分錄后面要帶上銀行流水和工資表的,個(gè)稅我如果不加的話(huà)和流水對(duì)不上
這次先不加是不是,老師
對(duì)這次不加,以后加上就對(duì)上了
現(xiàn)在收的個(gè)稅轉(zhuǎn)到公戶(hù)了,這個(gè)做到應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸方,等你下個(gè)月申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候借方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 但是我工資表中沒(méi)有提現(xiàn)個(gè)稅,這個(gè)用什么做憑證了?
這個(gè)用你銀行的回單做附件