您好 借:制造費用 2300 借:管理費用 1500 貸:累計折舊 3800
計提本月固定資產(chǎn)折舊費3300元,其中車間固定資產(chǎn)折舊費1500元,企業(yè)行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費1800元(會計分錄)。
計提本月固定資產(chǎn)折舊3800元,其中生產(chǎn)車間2300元,管理部門1500元(會計分錄。)
計提本月固定資產(chǎn)折舊15500元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊10000元,行政管理部門計提折舊5500元。(會計分錄。)
計提固定資產(chǎn)折舊費2100元其中管理部門固定資產(chǎn)折舊費600元生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費1500元會計分錄
‘計提固定資產(chǎn)折舊25000元。其中車間,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊15000元,行政管理部門鼓勵資其中車間,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊15000元,行政管理部門鼓勵,資產(chǎn)折舊10000元。會計分錄
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎