你好 ;? ?這個(gè)不對的;發(fā)票都? 備注錯(cuò)誤了。? ?你實(shí)際勞保用品 應(yīng)該不能作為 快遞費(fèi)報(bào)銷的?
老師 我們外貿(mào)公司8月份給快遞公司付了一筆樣品快遞費(fèi)740,快遞公司9月份寄出的樣品,9月份客戶匯美金過來160USD,10月份結(jié)匯的1058人民幣,想問一下這筆賬怎么做呢。 8月份的可以做成 借銷售費(fèi)用 快遞費(fèi) 貸銀行存款嗎 9月份是可以做成 借銀行存款 帶銷售費(fèi)用 快遞費(fèi)嗎(按9月第一個(gè)工作日匯率換算成人民幣)
老師您好,我公司收到一張銷售勞保用品公司開具的辦公用品發(fā)票,備注寫:順豐快遞費(fèi),可以作為快遞費(fèi)報(bào)銷嗎?
老師您好,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)理論課,原材料入庫成本包含采購價(jià)以及運(yùn)輸費(fèi),但是在實(shí)際工作中,快遞費(fèi)的發(fā)票是快遞公司開的,比如我買A產(chǎn)品100元,順豐快遞費(fèi)到付20元,快遞費(fèi)發(fā)票由順豐快遞開具,這種情況,我原材料入庫金額按100記入了,那這部分快遞費(fèi)我就記入管理費(fèi)了,這樣的話,和理論原材料成本入庫應(yīng)該記入120,不相符???
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費(fèi),6號取得發(fā)票進(jìn)行到財(cái)務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個(gè)案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項(xiàng)給順豐,分錄如下 借:管理費(fèi)用/快遞費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運(yùn)公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費(fèi)用快遞費(fèi), 貸:銀行存款。對嗎
請問一下,員工報(bào)銷快遞費(fèi)因?yàn)槭堑礁都ㄎ夜靖犊畹模┛爝f單不見了,沒有信息開不了票,請問一下我可以用其他的快遞單開的發(fā)票附在這張報(bào)銷單上報(bào)銷嗎
請問法人實(shí)繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報(bào)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)
通行費(fèi)的發(fā)票,可抵扣幾個(gè)點(diǎn),高鐵票可抵扣幾個(gè)點(diǎn),滴滴打車的呢,