你好,這樣是可以的啊
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報也是錯的。現(xiàn)在是怎么更正呢? 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
紅字更正法可以這樣嗎?錯賬原因是應(yīng)收賬款科目錯記成其他應(yīng)付款原分錄:借:銀行存款 610 貸:其他應(yīng)付款 610,更正可以直接更正科目嗎?像圖片這樣更正可以嗎?
老師,公司預(yù)收款客戶不要了,之前是借銀行存款貸,應(yīng)收賬款,現(xiàn)在可以借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)外收入嗎
之前的補助款記錯了科目到應(yīng)收賬款貸方,可以更正分錄為:借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)外收入么?
老師,科農(nóng)局補助培訓(xùn)費,收到培訓(xùn)費由單位自己支付 這樣做對嗎?可以不做專項應(yīng)付款科目 開票 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入—政府補助收入 應(yīng)交增值稅 收到款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 支付時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學(xué)了部分,因為未從事會計崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項發(fā)票是25年一月開進(jìn)來的,在那個月進(jìn)行勾選進(jìn)項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對方的公戶上(當(dāng)時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉(zhuǎn)進(jìn)公轉(zhuǎn)出),對方開了技術(shù)服務(wù)費的專票給我們,這張專票的進(jìn)項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算