你好,會(huì)的,涉及增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅等
我們公司是一般納稅人,老板打算注銷公司,公司里有一些機(jī)器設(shè)備他想賣掉,這個(gè)機(jī)器設(shè)備銷售需要開(kāi)13%的稅票,而我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,如果開(kāi)票銷售的話,需要交增值稅及附稅,企業(yè)所得稅,這種情況下,請(qǐng)問(wèn)怎么樣進(jìn)行稅收籌劃呢?
老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺(tái)機(jī)器然后放到我們大陸公司用,但是進(jìn)口這個(gè)機(jī)器的時(shí)候又交了進(jìn)口增值稅。我們要怎么賬務(wù)處理?這個(gè)進(jìn)口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)
老師,出口銷售舊的機(jī)器設(shè)備,我們需要交增值稅嗎?
老師,我們單位替別人進(jìn)口一些機(jī)器設(shè)備配件,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書不認(rèn)證抵扣可以不?因?yàn)檫@些零件我們是不開(kāi)銷售發(fā)票的。
出售營(yíng)改增前購(gòu)入的設(shè)備,已經(jīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的需要交增值稅嗎?
老師好,買車位需要上哪些稅,是跟二手房業(yè)主買的
請(qǐng)教一下老師,這樣把其他應(yīng)收款股東的掛賬平了,這樣做賬符合規(guī)范嗎?
我們銷售自產(chǎn)的肥料,要給對(duì)方返利,比如說(shuō)那個(gè)大袋肥,是31塊錢一袋兒,這樣兒的話,就是說(shuō)是要給他一袋返六塊錢,這樣兒的話,那是多少袋兒,反正是一共返1200塊錢。然后,半成品的話,是一噸返100塊錢,然30噸的話是返3000塊錢,一共就是返4200塊錢。老師業(yè)務(wù)說(shuō)這樣的銷售方式成立么?開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)?開(kāi)票類目是什么?
敬老院6月份買菜8月份才補(bǔ)發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過(guò)賬沒(méi)有這一筆,7月份沒(méi)做帳嘞,7月份菜票還沒(méi)給呢,我可以下到8月份么
第三問(wèn)合同變更,不應(yīng)該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價(jià)成本合同價(jià)款+合同價(jià)款?
老師,就是兩差異、三差異有沒(méi)有啥方法可以找到對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點(diǎn)彎彎繞就分不清楚了
老師好,請(qǐng)問(wèn)23年開(kāi)的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購(gòu)貨方操作還是銷貨方操作?
請(qǐng)問(wèn)老師 三年前有三個(gè)分錄錯(cuò)了 還可以紅沖嗎?會(huì)有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營(yíng)業(yè)是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因?yàn)槭?005年買的,所以開(kāi)給承租方是5%稅率的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種用了簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下,對(duì)于我單位哪些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,哪些不可以抵扣