你好 借:原材料?10 000?%2B1000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1 600%2B110, ??貸:應(yīng)付賬款 (借方合計(jì)金額)

從丙公司采購甲材料一批,增值稅專用發(fā)票列示的價(jià)款10 000元,增值稅1 600元;發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,金額1000元,增值稅110元,材料已驗(yàn)收入庫,款未付
企業(yè)外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為400000元,增值稅額68000元,運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額110元,所有款項(xiàng)尚末支付,所購原材料已驗(yàn)收入庫
企業(yè)外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為400000元,增值稅額68000元,運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額110元,所有款項(xiàng)尚末支付,所購原材料已驗(yàn)收入庫
8、向D公司購入丁材料一批價(jià)款9 000元,增值稅1170元,材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票抵付。 7、向丙公司購入C材料一批價(jià)款19000元,增值稅1170元,材料尚未驗(yàn)收入庫,銷售方代墊運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1 000元,稅款90元;全部價(jià)稅款簽發(fā)并承兌一張銀行承兌匯票抵付。 6、從F公司購入甲材料一批,專用發(fā)票列示買價(jià) 210 000元,增值稅27 300元,另運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票 列示運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。上述款項(xiàng)均通過銀行支付。
從丙公司采購甲材料-批,增值稅專用發(fā)票列示的價(jià)款100 00元,增值稅1 300元;發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),取得增值稅專用發(fā) 票,金額1000元, 增值稅90元,材料已驗(yàn)收入庫,款未付。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

