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其它應(yīng)收款,這個(gè)分錄,我不是很懂,其它應(yīng)收款(收入)不是在貸方么。還有就是如果是因?yàn)槠髽I(yè)的管理不善,導(dǎo)致盤虧,不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用么。

2021-12-15 17:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 17:35

你好 ;? ? 你是盤虧了什么 。描述下情況業(yè)務(wù)才好判斷? ?

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快賬用戶1001 追問 2021-12-15 17:37

老師您看一下

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齊紅老師 解答 2021-12-15 17:40

你好;? 盤虧了貨物; 你做賬 :借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸? ?庫存商品? 或者原材料 ;? ? ? ? ?報(bào)批后 :借? ?制造費(fèi)用? ? ; 營業(yè)外支出? ;其他應(yīng)收款 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益 ;? 你們是在產(chǎn)品? 有損失 應(yīng)該是走 制造費(fèi)用去核算的 ; 不是走管理費(fèi)用? ?

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你好 ;? ? 你是盤虧了什么 。描述下情況業(yè)務(wù)才好判斷? ?
2021-12-15
學(xué)員你好。因管理不善導(dǎo)致庫存現(xiàn)金出現(xiàn)虧損,記入的是管理費(fèi)用
2022-03-26
您好同學(xué)。計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用2500 貸:應(yīng)付職工薪酬- 2500 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資2500 貸:其他應(yīng)收款500 銀行存款2000
2021-07-09
你好,同學(xué)。借其他應(yīng)付,因?yàn)槟阋J現(xiàn)金或是銀行存款
2021-03-16
你好,匯算清繳之前來的發(fā)票是不用調(diào)整的,做管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都是可以的。
2021-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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