你好;? ? 那你就 申請抵減即可。? 你報表多繳納稅費在應(yīng)交稅費 欄次 體現(xiàn)負數(shù)? ?

老師您好,請問下附加稅多繳了,稅務(wù)打電話說要退稅,要我們在網(wǎng)上辦理退稅,請問具體操作是怎樣的
老師好,想問下:申請退退稅,稅管員不讓退稅。說:下期留抵。請問在報表上要怎么操作呢?
老師,我們有留抵退稅,專管員讓我們申請退稅,但是有一部分專項不可以,需要轉(zhuǎn)出,請問怎么申報
老師,您好,上次我問深圳稅務(wù)系統(tǒng)申請減免以前期退稅,在“一般退抵稅管理”里面申請退稅前是不是還需要先去更正前期的報表?更正報表在哪里更正呢?
老師,請問個稅匯算清繳已經(jīng)申報,現(xiàn)專管員說沒有選擇退稅或者放棄退稅,讓聯(lián)系處理掉,那現(xiàn)在要怎么操作
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費發(fā)票,這個發(fā)票有電子版同時也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時候我們開具1臺設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊資本是認繳的,現(xiàn)在進行股東變更,也要雙方按認繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請問,我們電商平臺的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?
老師好,我退的是增值稅和附加稅
直接在申報表上填就可以了嗎?
?好 ;? ?是的。 報表體現(xiàn)即可。? 預(yù)繳的 會在預(yù)繳欄次體現(xiàn)的??
老師,您好。我想問下填在報表的哪里
你好‘’你繳納后 增值稅申報表 預(yù)繳欄次會有這個金額的。? 你看看。 如果沒有就寫在預(yù)繳欄次里面? ?
什么意思?沒看懂
?意思是你們先繳納了或者多繳納的稅費。? 那么你 繳納的稅費會在增值稅申報表的預(yù)繳欄次去? ; 到時你申報的時候 會自動抵減預(yù)繳的稅費