你好;? ? 那你就 申請抵減即可。? 你報表多繳納稅費在應(yīng)交稅費 欄次 體現(xiàn)負(fù)數(shù)? ?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應(yīng)商給開的進項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請問:這道題bc不對嗎
老師好,我退的是增值稅和附加稅
直接在申報表上填就可以了嗎?
?好 ;? ?是的。 報表體現(xiàn)即可。? 預(yù)繳的 會在預(yù)繳欄次體現(xiàn)的??
老師,您好。我想問下填在報表的哪里
你好‘’你繳納后 增值稅申報表 預(yù)繳欄次會有這個金額的。? 你看看。 如果沒有就寫在預(yù)繳欄次里面? ?
什么意思?沒看懂
?意思是你們先繳納了或者多繳納的稅費。? 那么你 繳納的稅費會在增值稅申報表的預(yù)繳欄次去? ; 到時你申報的時候 會自動抵減預(yù)繳的稅費