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老師好,想問下:申請退退稅,稅管員不讓退稅。說:下期留抵。請問在報表上要怎么操作呢?

2021-12-15 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-15 16:21

你好;? ? 那你就 申請抵減即可。? 你報表多繳納稅費在應(yīng)交稅費 欄次 體現(xiàn)負(fù)數(shù)? ?

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快賬用戶4813 追問 2021-12-15 16:22

老師好,我退的是增值稅和附加稅

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快賬用戶4813 追問 2021-12-15 16:22

直接在申報表上填就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 16:28

?好 ;? ?是的。 報表體現(xiàn)即可。? 預(yù)繳的 會在預(yù)繳欄次體現(xiàn)的??

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快賬用戶4813 追問 2021-12-16 07:35

老師,您好。我想問下填在報表的哪里

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齊紅老師 解答 2021-12-16 08:47

你好‘’你繳納后 增值稅申報表 預(yù)繳欄次會有這個金額的。? 你看看。 如果沒有就寫在預(yù)繳欄次里面? ?

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快賬用戶4813 追問 2021-12-16 08:52

什么意思?沒看懂

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齊紅老師 解答 2021-12-16 08:57

?意思是你們先繳納了或者多繳納的稅費。? 那么你 繳納的稅費會在增值稅申報表的預(yù)繳欄次去? ; 到時你申報的時候 會自動抵減預(yù)繳的稅費

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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