您好,你們是公司統(tǒng)一申報的嗎?

老師,我這邊一家個人獨資公司在辦理注銷的時候系統(tǒng)提示不通過 原因是第二季度報經(jīng)營所得時有繳納了365的稅款,現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導致已繳納的稅款需要退稅。 當時去稅局門前提交注銷資料時選擇了放棄退稅,現(xiàn)在稅局打電話說要改申報表,請問怎么改呢?
老師,8月份收到一張專票,出納點了抵扣以后又退回給對方重開(因為票面有污損),對方已作紅沖。抵稅金額100多,但是沒有告知我,我報稅時候也沒有取消就申報了,現(xiàn)在專管員發(fā)現(xiàn)了,要我處理,請問下這個需要怎么處理??
我朋友之前報名一個網(wǎng)課(在遠程教育網(wǎng)站學習),現(xiàn)在想要退款,與他聯(lián)系的老師說已經(jīng)提交申請,再之后就沒法管了。過了一下午后,朋友又聯(lián)系他請他催促一下或者讓他把辦理退款部門的聯(lián)系方式給他,那個老師又說他沒有辦法。我想問一下這種情況只能等著嗎?還是那個人在拖延時間?同為一個網(wǎng)站的工作人員只能單項聯(lián)系嗎?
老師您 好,請教一下,匯算清繳退稅的事情, 21年匯算清繳申報表,我已申報成功了,現(xiàn)在我要進電子稅務局里面申請退稅,我們可退稅的金額是100萬元,第四季度享受了緩繳,緩繳的金額是30萬元,那我在填寫退稅申請表時,退稅方式我選擇的是”先抵后退“,稅費尚余可退抵金額是”100萬元“,這個金額是系統(tǒng)自動跑出來的,現(xiàn)在的問題是,本次退抵稅費額這一欄,我要怎么填寫呀,我填的是30萬元,還是填寫70萬元(100-30)呢
請問老師有個問題想問一下,我單位2021年個人所得稅申報表已經(jīng)申報了,并且已經(jīng)計入當期成本,只不過實發(fā)工資沒有發(fā)放,因為單位沒有錢支付,現(xiàn)在有個員工不愿意申報2021年匯兌清繳明細表,因為需要繳納個稅,專管員讓我去大廳更改申報,我已經(jīng)更改過來了,不過牽涉跨年度申報牽涉年報問題我想問賬務怎么處理牽涉利潤分配.以前年度損益調(diào)整還有應付職工薪酬,那賬務怎么處理,我把工資表發(fā)給你一下,應付工資科目明細怎么做/,
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應收張三一萬五,收不回來了。其他應付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費一部分自己用一部分別人用,財務賬怎么做賬?
異地企業(yè)預繳是按收到款項。還是按自己開票預繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費用是由他自己負擔的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負擔。請問在支付工資時該怎么進行賬務處理
進項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權款,A公司要歸還股東的投資款,怎么備注?
你查下是哪個沒有退,要這個員工退下就可以
不是,是員工自己申報的,并且這個員工已經(jīng)離職大半年了,聯(lián)系讓人家做了,但是專管員說已經(jīng)申報了,沒選擇退稅還是放棄退稅,這個也沒操作過,老師能給個學堂的已經(jīng)申報了但是到退稅那一步的截圖嗎,這個是個農(nóng)民工,不會操作
下載并登錄“個人所得稅APP”。
進入“綜合所得年度匯算”功能。
確認信息
核對個人基礎信息、匯繳地、已繳稅額等信息。
填報數(shù)據(jù)
確認預填的收入和扣除信息無誤后,點擊“下一步”。
計算稅款
系統(tǒng)將自動計算您本年度綜合所得應補(退)稅額。
提交申報
確認結果后,點擊“下一步”-“提交申報”即可。
退(補)稅
如存在多預繳稅款,可選擇“申請退稅”,并選擇退稅銀行卡。
如存在少預繳稅款,則需要補稅。點擊“立即繳稅”,選擇相應的繳稅方式完成支付即可。
申請退稅在APP的哪里可以看到
在這里,點進去更正,再重新操作
老師如果企業(yè)集中申報的話登錄自然人電子稅務局怎么沒有顯示集中申報的按鈕,用辦稅人員的賬號登錄
這個要用法人的身份進去
我是沒理解不選擇放棄退稅或者申請退稅的話是可以正常申報的嗎
可以正常申報,如果沒有交或退,稅務那邊就會異常,所以就要你們操作