可以的,可以這么做的。

老師您好,我在7月給對方開票1541530元,當時沒有扣任何稅費,收到款后,按原來的數(shù)字給對方公司轉(zhuǎn)過去了,然后10月我跟對方要了稅費,增值稅和附加稅加起來17094.2元,然后對方給了我2萬元,他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在不知道怎么做進來的這筆錢的分錄,麻煩您說一下,謝謝老師。
老師,請問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
老師,7月對公轉(zhuǎn)了錢出去,當時我們是核定就沒有做費用,也沒有開票,現(xiàn)在稅務局幫我們統(tǒng)一改成查賬了,我們跟對方要不票,說可以開過來,這次費用可以做在12月嗎?
老師,我們7月付的錢10萬,當時是核定沒有做費用,現(xiàn)在12月對方給我們開發(fā)票5萬,剩下5萬要1月才給我們開,那這個賬我要怎么做呢,現(xiàn)在我們改查賬了
老師您好,本年度由于費用大、為了可以多交點所得稅,年底有部分費用本來跟供應商說好了1月份開票結(jié)賬的,結(jié)果對方不知道怎么就在12月開出來了,在系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)了這幾張票,要求對方紅沖了,1月份再開給我們結(jié)款、也并沒有抵扣,會產(chǎn)生什么稅務風險嗎
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
好的,這個我明白了,那老師現(xiàn)在這個個人機械設備租賃票開不了,法人的機器要怎么樣才能弄到公司里用
之前是做老板去開機械設備租賃票來給公司,做租進來用,現(xiàn)在去問來不了這個票
可以租賃進來的,也可以法人去稅務局那邊給你開發(fā)票,你們買他的。
現(xiàn)在租的話開不了票,說這個系統(tǒng)4月份關閉了
買進來做公司的固定資產(chǎn)嗎?
這個系統(tǒng)在四月份關閉。
是哪個系統(tǒng)在四月份關閉?
個人去稅務局代開機械設備租賃發(fā)票這個系統(tǒng)
你好,那你們現(xiàn)在可以開出來的。
現(xiàn)在開出來,現(xiàn)在做固定資產(chǎn)。