同學(xué)你好,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少(實(shí)際是正確的),要是補(bǔ)提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師你好,應(yīng)交稅金借方余額比實(shí)際留底大,怎么調(diào)整,應(yīng)交稅金的其他二級(jí)科目是平的,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅科目貸方余額比實(shí)際應(yīng)該支付的金額大,這個(gè)差額在賬務(wù)上應(yīng)該如何調(diào)整?
老師,我司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)下的金額和實(shí)際留抵稅額是一致的,但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實(shí)際也沒用多交稅款的情況),不知應(yīng)該如何調(diào)賬?
您好老師,請(qǐng)問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
這個(gè)主要是年頭太多啦,不知道什么原因?qū)е碌?
這樣做會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查,
同學(xué)你好,一般情況下,不會(huì)查的。
年底或者月底用不用把銷賬和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn)
除了這個(gè)分錄還能有別的分錄嘛?
同學(xué)你好,一般情況下,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。