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老師你好,應(yīng)交稅金借方余額比實(shí)際留底大,怎么調(diào)整,應(yīng)交稅金的其他二級(jí)科目是平的,

2021-12-14 17:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 17:53

同學(xué)你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 17:54

這個(gè)主要是年頭太多啦,不知道什么原因?qū)е碌?

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 17:55

這樣做會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查,

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:58

同學(xué)你好,一般情況下,不會(huì)查的。

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 17:59

年底或者月底用不用把銷賬和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 18:00

除了這個(gè)分錄還能有別的分錄嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 19:56

同學(xué)你好,一般情況下,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。

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同學(xué)你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-12-14
你好,同學(xué),用以前年度損益調(diào)整科目 借以前年度損益調(diào)整科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2024-01-05
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會(huì)涉及稅費(fèi)的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方有余額特別大是正常的,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額也特別大不正常,每個(gè)月要繳交,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,所以這個(gè)科目應(yīng)該是上個(gè)月未交的金額,
2020-08-20
你好 ;? 你多計(jì)提了; 那你這個(gè)? 多扣除了工資的話; 你就得去操作下退還給員工嗎??
2023-02-06
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